Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740089   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra vodné stočné DD  538,67 [$€-1] 
bez DPH
117108975    13.03.2017  03.04.2017  18.4.2017 
11740088   RC Čerenčany
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu 2/17  89,60 [$€-1] 
bez DPH
155280217    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH
2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740086   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu tel. hovory  40,58 [$€-1] 
bez DPH
9793985732    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740085   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 3/2017  98,19 [$€-1] 
bez DPH
58    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740084   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
59    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740083   Orange Slovensko a.s
Metodová 8 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  118,90 [$€-1] 
bez DPH
66639675    09.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740082   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu 2/17  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170014    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740081   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 Zálesie
44221061  Faktúra za materiál  169,91 [$€-1] 
bez DPH
1010170015  222017  09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740080   Diagnostické centrum
Trstínska 2, Bratislava
00163252  Faktúra za stravu v DC 3/17  110,84 [$€-1] 
bez DPH
102017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740079   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740078   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740076   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 3/1/Kostolná V.B  85,51 [$€-1] 
bez DPH
P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740075   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 3/17MD V.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740074   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn 3/17 DeD Bernolak.  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
P1374/2015    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740073   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17  59,67 [$€-1] 
bez DPH
62017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740072   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta, Bernolákovo
14052989  Faktúra za opravu mot. Vozidla  30,00 [$€-1] 
bez DPH
122017  202017  06.03.2017  16.03.2017  18.4.2017 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva
11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH
201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740070   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3 Trnava
35742364  Faktúra z výmenu rohoží  24,80 [$€-1] 
bez DPH
1713285    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740068   Marianna Zupan
Trnavaská 106 Bernolákovo
47501979  Faktúra za vývoz odpadu  160,00 [$€-1] 
bez DPH
1117  152017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740067   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  Faktúra za dobitie strav.kup.3/17  3480,80 [$€-1] 
bez DPH
431701569    02.03.2017  30.03.2017  18.4.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača
45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740063   Diagnostické centrum
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za stravu 1/2017  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740062   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická Pezinok
44854986  Faktúra za klučik osbné auto  146,40 [$€-1] 
bez DPH
2017010315  142017  21.02.2017  28.02.2017  18.4.2017 
11740061   BPC AUTO s.r.o
Šenkvická cesta 14/N, Pezinok
44854986  Faktúra za servis auta Dácia L.  218,44 [$€-1] 
bez DPH
2017010270  122017  17.02.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH
33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH
34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740058   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby1/2017  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020170005    14.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740056   Asosiácia správcov registratúr
M.R.Štefánika 310,Nováky
37922190  Faktúra za vzdelávanie  39,00 [$€-1] 
bez DPH
180271    13.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740055   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, Bratislava
35697270  Fktúra za mob.služby 2/2017  121,32 [$€-1] 
bez DPH
66639675    10.02.2017  15.02.2017  21.2.2017 
11740054   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
357735565  Faktúra za elktrinu 2/17DeD  595,58 [$€-1] 
bez DPH
1011708412    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740053   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elketrinu 2/17 MsD  48,67 [$€-1] 
bez DPH
1011708410    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740052   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu 2/17 MD  38,14 [$€-1] 
bez DPH
1011708411    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740051   Alf Servis J.Hudák
Senecká cesta 2746,Bernolákovo
14052989  Faktúra za servis auta Fábia  86,10 [$€-1] 
bez DPH
72017    09.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH
3793021654    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť