Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840274   Inštalatér Kumery Miroslav
48036544  fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia  170,00 
vrátane DPH
70/2018    18.8.2018   
11840288   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 288/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019 
11840287   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 287/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019 
11840180   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 180/18 telekomunikačné služby  150,07 
vrátane DPH
7/2016    18.6.2018  12.06.2018 
11840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 387/18 spotreba plynu 11/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015  08.11.2018  12.11.2018 
11840268   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 268/18 spotreba plynu  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.8.2018  21.08.2018 
11840225   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.7.2018  17.07.2018 
11840179   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.6.2018  12.06.2018 
11840251   Eva Fratričová
34983848  fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia  72,00 
vrátane DPH
69/2018    06.8.2018  03.08.2018 
11840244   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 244/18 kancelárske potreby  42,43 
vrátane DPH
68/2016    17.9.2018  26.07.2018 
11840232   Boris Sklenka
37126334  fa č. 232/18 oprava vozidla Ford BA396PZ  165,50 
vrátane DPH
67/2018    24.7.2018   
11840233   Kloto s.r.o.
46928481  fa č. 233/18 zámočnícky tovar  162,00 
vrátane DPH
66/2018    24.7.2018   
11840228   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky  6353,60 
vrátane DPH
65/2018    02.8.2018  14.08.2018 
11840220   Eva Fratričová
34983848  fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie  479,31 
vrátane DPH
60/2018    10.7.2018  17.07.2018 
11840170   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 170/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840169   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 169/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840153   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 153/18 telekomunikačné služby  148,66 
vrátane DPH
6/2016    18.5.2018  15.05.2018 
11840441   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 441/18 nájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
6/2014  18.12.2018   
11840399   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 399/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014  19.11.2018  28.11.2018 
11840356   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 356/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014  25.10.2018  07.11.2018 
11840198   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    03.7.2018  03.07.2018 
11840151   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    18.5.2018  15.05.2018 
11840215   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 215/18 odvoz odpadu z Lenardovej na skladku  228,66 
vrátane DPH
59/2018    11.7.2018  03.07.2018 
11840214   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 214/18 odvoz odpadu na skládku  194,59 
vrátane DPH
59/2018    11.7.2018  03.07.2018 
11840191   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa 191/18 dezinsekcia  330,00 
vrátane DPH
58/2018    28.6.2018  22.06.2018 
11840185   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 185/18 elektronické stravovacie pukazky  6167,40 
vrátane DPH
54/2018    05.7.2018  18.07.2018 
11840162   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 162/18 tonery  429,60 
vrátane DPH
53/2018    27.5.2018  24.05.2018 
11840161   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 161/18 kancelárske potreby  54,55 
vrátane DPH
52/2018    15.7.2018  01.06.2018 
11840156   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 156/18 elektronické stravovacie poukážky  6448,60 
vrátane DPH
51/2018    06.6.2018  01.06.2018 
11840197   Mgr. Henrieta Ibosová
42107261  fa č. 197/18 supevízie OŠE  258,00 
vrátane DPH
50/2018    05.7.2018  28.06.2018 
11840435   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 435/18 telekomunikačné služby  147,11 
vrátane DPH
5/2018  12.12.2018   
11840386   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 386/18 telekomunikačné služby  145,54 
vrátane DPH
5/2018  08.11.2018  12.11.2018 
11840368   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 368/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
5/2018    31.10.2018  07.11.2018 
11840367   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 367/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2018  31.10.2018  07.11.2018 
11840349   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  fa č. 349/18 telekomunikačné služby  145,68 
vrátane DPH
5/2018  15.10.2018  16.10.2018 
11840325   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 325/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2018    08.10.2018  03.10.2018 
11840324   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 324/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
5/2018    08.10.2018  03.10.2018 
11840308   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 308/18 telekomunikačné služby  146,70 
vrátane DPH
5/2018    18.9.2018  18.09.2018 
11840269   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 269/18 telekomunikačné služby  142,80 
vrátane DPH
5/2018    20.8.2018  21.08.2018 
11840250   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 250/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
5/2018    06.8.2018  03.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť