Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840179   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.6.2018  12.06.2018 
11840176   SHELL Slovakia, s r.o.
31361081  fa č. 176/18 PHL 05/18  272,15 
vrátane DPH
    15.6.2018  12.06.2018 
11840186   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 186/18 zrážky Rontgenova 05/18  88,48 
vrátane DPH
5/2013    14.6.2018  12.06.2018 
11840178   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 178/18 zrážky Lenárdova 05/18  92,89 
vrátane DPH
5/2013    14.6.2018  12.06.2018 
11840177   Účtovníctvo Zuzana s.r.o.
44831731  fa č. 177/18 služby zodpovednej osoby 5/2018  50,00 
vrátane DPH
    14.6.2018  12.06.2018 
11840171   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 171/18 za webhosting  15,96 
vrátane DPH
    14.6.2018  05.06.2018 
11840208   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 208/18 strava na letný tábor v Jasení V1  551,04 
vrátane DPH
    10.6.2018   
11840207   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 207/18 strava letný tábor Sebechleby V1  511,68 
vrátane DPH
    10.6.2018   
11840206   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1  918,96 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840205   Best Camp, s.r.o.
50899821  fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1  748,32 
vrátane DPH
    10.6.2018  28.06.2018 
11840182   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 182/18 zmluvný servis 05/2018  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.6.2018  12.06.2018 
11840170   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 170/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840169   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 169/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018 
11840156   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 156/18 elektronické stravovacie poukážky  6448,60 
vrátane DPH
51/2018    06.6.2018  01.06.2018 
11840150   SLOVNAFT a.s.
31322832  fa č. 150/18 PHL  120,18 
vrátane DPH
    04.6.2018  15.05.2018 
11840168   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 168/18 prekladka ústredne  685,20 
vrátane DPH
1/2006    01.6.2018  12.06.2018 
11840164   Evanjelická spoj.škola interná
42227372  fa č. 164/18 stravné a internátne  103,62 
vrátane DPH
    01.6.2018  01.06.2018 
11840172   ARIEL, n.o.
50578685  fa č. 172/18 refundácia FA - interierové dvere  115,00 
vrátane DPH
    31.5.2018  05.06.2018 
11840144   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 144/18 spotreba el. energie Lenardova 05/18  992,77 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840143   BCF s.r.o.
36597007  fa č. 143/18 spotreba el. energie 5/2018 Rontgenov  499,96 
vrátane DPH
14/2017    31.5.2018  15.05.2018 
11840167   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 167/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
22/2015    30.5.2018  01.06.2018 
11840162   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 162/18 tonery  429,60 
vrátane DPH
53/2018    27.5.2018  24.05.2018 
11840159   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 159/18 vodné a stočné Lenárdova 04/18  352,18 
vrátane DPH
5/2013    25.5.2018  24.05.2018 
11840154   Boris Sklenka
37126334  fa č. 154/18 oprava vozidla Ford  118,00 
vrátane DPH
    25.5.2018  15.05.2018 
11840147   Zuzana Zimová
32073046  fa č.147/18 individuálnej supervízie viď objednávk  600,00 
vrátane DPH
17/2018    25.5.2018  24.05.2018 
11840188   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 188/18 vodné a stočné Rontgenova 04/18  69,10 
vrátane DPH
5/2013    24.5.2018  12.06.2018 
11840158   Grex SK, s.r.o.
44015682  fa č. 158/18 zobrazovacia jednotka do tlaciarne  60,00 
vrátane DPH
    24.5.2018  14.05.2018 
11840155   Juraj Gróf Stop ploštice
44864451  fa č. 155/18 opakovaný chem. postrek Lenárdová  342,00 
vrátane DPH
    23.5.2018  15.05.2018 
11840157   BESTER s r.o.
35974737  fa č. 157/18 mesačná kontrola EPS  151,20 
vrátane DPH
1/2006    21.5.2018  23.05.2018 
11840153   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 153/18 telekomunikačné služby  148,66 
vrátane DPH
6/2016    18.5.2018  15.05.2018 
11840151   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    18.5.2018  15.05.2018 
11840149   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 149/18 odvoz odpadu  101,27 
vrátane DPH
47/2018    16.5.2018  15.05.2018 
11840142   Miroslav Janíček
43101437  fa č. 142/18 servis filtrov na vodu  80,00 
vrátane DPH
3/2015    16.5.2018  01.06.2018 
11840203   Mgr. Anna Jančíková
50153242  fa č. 203/18 služby fyzioterapie  525,00 
vrátane DPH
22/2017    15.5.2018  03.07.2018 
11840152   WebHouse, s.r.o.
36743852  fa č. 152/18 za webhosting  14,28 
vrátane DPH
    14.5.2018  15.05.2018 
11840148   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 148/18 zrážky Rontgenova 04/2018  85,15 
vrátane DPH
5/2018    14.5.2018  15.05.2018 
11840141   Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s.
35850370  fa č. 141/18 zrážky Lenárdová 04/2018  90,68 
vrátane DPH
5/2013    14.5.2018  15.05.2018 
11840146   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
40774384  fa č. 146/18 zmluvný servis 04/18  83,25 
vrátane DPH
2/2015    10.5.2018  15.05.2018 
11840140   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  fa č. 140/18 spotreba plynu 5/2018  1810,50 
vrátane DPH
áno  nie  02.5.2018  18.05.2018 
11840139   SHELL Slovakia, s r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
31361081  fa č. 139/18 PHL  147,05 
vrátane DPH
áno  nie  02.5.2018  15.05.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť