Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Röntgenova 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840441   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 441/18 nájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
6/2014  18.12.2018    9.1.2019 
11840399   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 399/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014  19.11.2018  28.11.2018  9.1.2019 
11840356   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 356/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014  25.10.2018  07.11.2018  9.1.2019 
11840198   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    03.7.2018  03.07.2018  17.10.2018 
11840151   Messer Tatragas spol.s r.o.
00685852  fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš  87,66 
vrátane DPH
6/2014    18.5.2018  15.05.2018  17.10.2018 
11840170   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 170/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018  17.10.2018 
11840169   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 169/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
6/2016    06.6.2018  05.06.2018  17.10.2018 
11840153   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 153/18 telekomunikačné služby  148,66 
vrátane DPH
6/2016    18.5.2018  15.05.2018  17.10.2018 
11840220   Eva Fratričová
34983848  fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie  479,31 
vrátane DPH
60/2018    10.7.2018  17.07.2018  17.10.2018 
11840228   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky  6353,60 
vrátane DPH
65/2018    02.8.2018  14.08.2018  17.10.2018 
11840233   Kloto s.r.o.
46928481  fa č. 233/18 zámočnícky tovar  162,00 
vrátane DPH
66/2018    24.7.2018    17.10.2018 
11840232   Boris Sklenka
37126334  fa č. 232/18 oprava vozidla Ford BA396PZ  165,50 
vrátane DPH
67/2018    24.7.2018    17.10.2018 
11840244   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 244/18 kancelárske potreby  42,43 
vrátane DPH
68/2016    17.9.2018  26.07.2018  17.10.2018 
11840251   Eva Fratričová
34983848  fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia  72,00 
vrátane DPH
69/2018    06.8.2018  03.08.2018  17.10.2018 
11840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 387/18 spotreba plynu 11/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015  08.11.2018  12.11.2018  9.1.2019 
11840268   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 268/18 spotreba plynu  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.8.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840225   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.7.2018  17.07.2018  17.10.2018 
11840179   MAGNA ENERGIA a.s.
35743565  fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    15.6.2018  12.06.2018  17.10.2018 
11840288   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 288/18 mobilné hovory  16,99 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840287   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 287/18 mobilné hovory  47,96 
vrátane DPH
7/2016    06.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840180   Slovak Telekom, a.s.
35763469  fa č. 180/18 telekomunikačné služby  150,07 
vrátane DPH
7/2016    18.6.2018  12.06.2018  17.10.2018 
11840274   Inštalatér Kumery Miroslav
48036544  fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia  170,00 
vrátane DPH
70/2018    18.8.2018    17.10.2018 
11840262   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky  5624,00 
vrátane DPH
71/2018    06.9.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840267   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky  224,20 
vrátane DPH
72/2018    07.9.2018  21.08.2018  17.10.2018 
11840263   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku  272,27 
vrátane DPH
73/2018    15.8.2018  14.08.2018  17.10.2018 
11840278   HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192  fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku  183,84 
vrátane DPH
75/2018    27.8.2018  22.08.2018  17.10.2018 
11840280   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 280/18 tonery  172,80 
vrátane DPH
76/2018    23.8.2018  27.08.2018  17.10.2018 
11840285   Mgr. Martina Bottová s.r.o.
50049224  fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík  90,00 
vrátane DPH
77/2018    10.9.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840286   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 286/18 oprava tlačiarne  60,00 
vrátane DPH
78/2018    04.9.2018  04.09.2019  17.10.2018 
11840282   Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813  fa č. 282/18 tonery  52,80 
vrátane DPH
78/2018    28.8.2018  30.08.2018  17.10.2018 
11840375   Mária Tiňová - Počúvajme.sk
Veternicová 24 84105 Bratislava
32154003  fa č. 375/18 vzdelávanie PR  360,00 
bez DPH
8/2018  06.11.2018  12.11.2018  9.1.2019 
11840320   Peter WEISS
41531612  fa č. 320/18 rekonštrukcia terasy Lenardova 2. 50  8353,20 
vrátane DPH
80/2018    26.9.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840290   Peter WEISS
41531612  fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50  8353,20 
vrátane DPH
80/2018    30.8.2018  03.09.2018  17.10.2018 
11840297   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky  5403,60 
vrátane DPH
81    04.10.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840296   GGFS s.r.o.
47079690  fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI  76,00 
vrátane DPH
82    04.9.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840315   Xepap, spol. s r.o.
31628605  fa č. 315/18 kancelárske potreby  77,77 
vrátane DPH
83/2018    16.11.2018  03.10.2018  17.10.2018 
11840351   Peter WEISS
Eisnerova 13 84107 Bratislava
41531612  fa č. 351/18 vyplnenie dier v stene- Lenárdova  225,00 
vrátane DPH
89/2018  16.10.2018  22.10.2018  9.1.2019 
11840352   Peter WEISS
Eisnerova 13 84107 Bratislava
41531612  fa č. 352/18 presunutie a prepojenie el. sporáku  342,00 
vrátane DPH
90/2018  90  18.10.2018  22.10.2018  9.1.2019 
11840353   CYBA building controls s.r.o.
Údolná 1 81102 Bratislava
35836920  fa č. 353/18 oprava kotolne -čerpadla Lenárdova  1395,20 
vrátane DPH
94/2018  94  18.10.2018  22.10.2018  9.1.2019 
11840370   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703 96001 Zvolen
31628605  fa č. 370/18 kancelársky papier  95,10 
vrátane DPH
95/2018  95  31.10.2018  07.11.2018  9.1.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť