Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
229/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 x  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.10.2018  05.10.2018 
205/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018  11.09.2018 
176/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2018 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    2.8.2018  08.08.2018 
151/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - 4 obj.. 7/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.7.2018  11.07.2018 
142/2018   Slovak Lines Express,a.s.
Bottova 7, 811 09 Bratislava
44667345  preprava osôb do tábora  1.040,- € 
vrátane DPH
  36/2018  25.6.2018  28.06.2018 
131/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn , 4 x, 6/18  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    5.6.2018  07.06.2018 
109/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie 1.1.-30.4.2018  1.725,50 € 
vrátane DPH
áno    9.5.2018  11.05.2018 
104/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/18, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    4.5.2018  09.05.2018 
92/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    16.4.2018  19.04.2018 
56/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 3/18  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.3.2018  08.03.2018 
26/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu, 4 objekty, 2/2018  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2018  08.02.2018 
12/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie odberu plynu k 31.12.2017, 4 prevádzky  1 967,98€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2018  18.01.2018 
361/2018   UNIVIS s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava
31388027  výmena plynového kotla, sk. 2  2.905,68 € 
vrátane DPH
  75/2018  18.12.2018  28.12.2018 
358/2018   DATAWARE s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  dodanie a montáž sat.prijímača a TV , 3 ks  2.053,20 € 
vrátane DPH
  121/2018  18.12.2018  20.12.2018 
346/2018   DATAWARE s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  PC, monitor, MS Office, tlačiareň, 2 x  2.045,81 € 
vrátane DPH
  107/2018  14.12.2018  20.12.2018 
317/2018   Evenit s.r.o.
Obchodná 784/8,900 26 Slovenský Grob
43919073  paplóny a vankúše  2.000,- € 
vrátane DPH
  111/2018  5.12.2018  11.12.2018 
241/2018   DATAWARE s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  dodanie a inštalácia kamerového bezpečnostného systému , GR  2.796,04 € 
vrátane DPH
  61/2018  15.10.2018  29.10.2018 
204/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky, /á-3,60 €  2.718,- € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018  11.09.2018 
181/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky/á-3,60 €  2.293,20 € 
vrátane DPH
áno    7.8.2018  09.08.2018 
347/2018   DATAWARE s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  PC, monitor, MS office, 4 x  3.167,62 € 
vrátane DPH
  108/2018  14.12.2018  20.12.2018 
330/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 12/18  3.009,48 € 
vrátane DPH
áno    10.12.2018  10.12.2018 
314/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  šatníky, prac.stoly, skrinky, sk.3  3.470,65 € 
vrátane DPH
  93a/2018  4.12.2018  11.12.2018 
236/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky / á- 3,60 €  3.466,80 € 
vrátane DPH
áno    9.10.2018  12.10.2018 
174/2018   GOLEM
Okoličianska 824, 031 04 Liptovský Mikuláš
50139355  vypratanie a odvoz odpadu - Dobrá Voda  3.795,-€ 
vrátane DPH
  42/2018  30.7.2018  02.08.2018 
157/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  3.067,20 € 
vrátane DPH
áno    6.7.2018  16.07.2018 
134/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukazy 955 ks/3,60€  3.438,-€ 
vrátane DPH
áno    6.6.2018  12.06.2018 
108/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukazy, 1 071 ks/3,60€  3.855,60 € 
vrátane DPH
áno    7.5.2018  11.05.2018 
79/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 4/2018  3.405,60 € 
vrátane DPH
áno    4.4.2018  19.04.2018 
62/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 1 069 ks/3,60 e  3.848,40 € 
vrátane DPH
áno    7.3.2018  12.03.2018 
27/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 926 ks/3,60€  3 344,40€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2018  08.02.2018 
8/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky, 1021 ks/3,60€  3.675,60€ 
vrátane DPH
áno    8.1.2018  11.01.2018 
201/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky / á- 3,60 €  10,80 € 
vrátane DPH
áno    30.8.2018  07.09.2018 
37/2018   webglobe-Yegon s.r.o.
Stará Prievozská 2,821 09 Bratislava
36306444  doména-detskydomov-harmonia.sk  14,28€ 
vrátane DPH
áno    19.2.2018  23.02.2018 
1/2018   Webhouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
36743852  registrácia domény dedcsp.sk  14,28€ 
vrátane DPH
áno    2.1.2018  18.01.2018 
213/2018   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36361518  obnovenie prevádzkovej plomby na hlavnej rozvodnej skrini, BA  18,84 € 
vrátane DPH
  57/2018  19.9.2018  24.09.2018 
38/2018   Stred.sk, s.r.o.
Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen
36754145  seminár eGoverment, 2 osoby  21,-€ 
vrátane DPH
  7/2018  19.2.2018  23.02.2018 
128/2018   A.Holocsi A&J
Kaméliová 3, 821 07 Bratislava
11681004  výmena pneu - SUZUKI BL 671 GP  22,-€ 
vrátane DPH
  33/2018  1.6.2018  07.06.2018 
333/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky  25,20 € 
vrátane DPH
áno    12.12.2018  14.12.2018 
287/2018   Alexander Holocsi A&L
Kaméliová 3, 821 07 Bratislava
11681004  výmena pneu SUZUKI  25,- € 
vrátane DPH
  93/2018  22.11.2018  27.11.2018 
308/2018   BVS,a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné sk. 2  26,75 € 
vrátane DPH
áno    3.12.2018  11.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť