Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
317/2018   Evenit s.r.o.
Obchodná 784/8,900 26 Slovenský Grob
43919073  paplóny a vankúše  2.000,- € 
vrátane DPH
  111/2018  5.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
241/2018   DATAWARE s.r.o.
Herlianska 8, 821 02 Bratislava
31393756  dodanie a inštalácia kamerového bezpečnostného systému , GR  2.796,04 € 
vrátane DPH
  61/2018  15.10.2018  29.10.2018  26.11.2018 
204/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky, /á-3,60 €  2.718,- € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018  11.09.2018  20.11.2018 
181/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky/á-3,60 €  2.293,20 € 
vrátane DPH
áno    7.8.2018  09.08.2018  19.11.2018 
360/2018   UNIVIS s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava
31388027  výmena ohrievača TÚV, sk. 2  1.0486 €,1 
vrátane DPH
  104/2018  18.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
354/2018   Stavobyt plus
Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov
36472956  maľovanie, sk. 3  1.198,50 € 
vrátane DPH
  112/2018  17.12.2018  20.12.2018  9.1.2019 
335/2018   Fast PLUS s.r.o.
Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  elektrospotrebiče  1.327,50 € 
vrátane DPH
  126/2018  12.12.2018  18.12.2018  9.1.2019 
326/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/18 - 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    10.12.2018  10.12.2018  9.1.2019 
324/2018   Fons iuris s.r.o.
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
47240318  právnické služby  1.200,- € 
vrátane DPH
áno    7.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
316/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  zariadenie-terapeutická miestnosť  1.300,48 € 
vrátane DPH
  102/2018  4.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
315/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  interiérové vybavenie-adm.  1.715,15 € 
vrátane DPH
  95/2018  4.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
300/2018   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 10/8144, 917 01 Trnava
44731159  interiérové vybavenie  1.897,28 € 
vrátane DPH
  94/2018  26.11.2018  28.11.2018  7.1.2019 
285/2018   HORNBACH-Baumart SK s.r.o.
Galvaniho 9, 821 04 Bratislasva
35838949  záloha-interiérové vybavenie  1.914,88 € 
vrátane DPH
  92/2018  22.11.2018  27.11.2018  4.1.2019 
281/2018   3lobit s.r.o.
Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
46020152  terapeutické pomôcky  1 094,30 € 
vrátane DPH
  78/2018  14.11.2018  27.11.2018  4.1.2019 
272/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/18 - 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    6.11.2018  15.11.2018  4.1.2019 
260/2018   NEXIN s.r.o.
Liptovská 44, 821 09 Bratislava
48112909  protislnečné fólie  1.611,- € 
vrátane DPH
  73/2018  24.10.2018  15.11.2018  4.1.2019 
239/2018   Stavobyt plus
Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov
36472956  sádrokartón, maľba, GR  1.062,-€ 
vrátane DPH
  53/2018  10.10.2018  19.10.2018  26.11.2018 
238/2018   Stavobyt plus
Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov
36472956  oprava toaliet, GR  1.128,67 € 
vrátane DPH
  43/2018  10.10.2018  19.10.2018  26.11.2018 
229/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4 x  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.10.2018  05.10.2018  26.11.2018 
205/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018  11.09.2018  20.11.2018 
176/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 8/2018 4 obj.  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    2.8.2018  08.08.2018  19.11.2018 
151/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - 4 obj.. 7/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    3.7.2018  11.07.2018  15.11.2018 
142/2018   Slovak Lines Express,a.s.
Bottova 7, 811 09 Bratislava
44667345  preprava osôb do tábora  1.040,- € 
vrátane DPH
  36/2018  25.6.2018  28.06.2018  15.11.2018 
131/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn , 4 x, 6/18  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    5.6.2018  07.06.2018  26.6.2018 
109/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie 1.1.-30.4.2018  1.725,50 € 
vrátane DPH
áno    9.5.2018  11.05.2018  19.6.2018 
104/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 5/18, 4 objekty  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    4.5.2018  09.05.2018  19.6.2018 
92/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/2018  1.010,27 € 
vrátane DPH
áno    16.4.2018  19.04.2018  25.4.2018 
56/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 3/18  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.3.2018  08.03.2018  25.4.2018 
26/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu, 4 objekty, 2/2018  1 010,27€ 
vrátane DPH
áno    5.2.2018  08.02.2018  15.3.2018 
12/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie odberu plynu k 31.12.2017, 4 prevádzky  1 967,98€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2018  18.01.2018  15.3.2018 
377/2018   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 10/8144, 917 01 Trnava
44731159  vyúčtovanie KDF 300/2018  0,00 € 
vrátane DPH
  94/2018  27.12.2018  28.11.2018  9.1.2019 
376/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 337/2018 /56,90 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  125/2018  27.12.2018  18.12.2018  9.1.2019 
375/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 337/2018 /242,99 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  125/2018  27.12.2018  18.12.2018  9.1.2019 
374/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 334/2018 / 515,59 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  124/2018  27.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
373/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 334/2018 /358,75 €  0,00 € 
vrátane DPH
  124/2018  27.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
372/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 334/2018 /46,40 €/   0,00 € 
vrátane DPH
  124/2018  27.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
371/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 323/2018 /278,58 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  118/2018  27.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
356/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 323/2018 /464,89 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  115/2018  17.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
355/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 322/2018 /103,23 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  117/2018  17.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
352/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  vyúčtovanie KDF 322/2018 /293,58 €/  0,00 € 
vrátane DPH
  117/2018  14.12.2018  11.12.2018  9.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť