Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940097   PSYCHE EDUCA s.r.o.
Nejedlého 39, 84102 Bratislava
45583706  fa č. 97/2019 seminár_kurz práce...  80,00 
bez DPH
    12.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940085   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky
45442088  fa č. 85/19 pečiatka  29,78 
vrátane DPH
  05.3.2019  07.03.2019  17.4.2019 
11940066   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa  38,98 
vrátane DPH
  18/2019  19.2.2019  01.03.2019  15.4.2019 
11940061   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 61/18 pečiatky  57,82 
vrátane DPH
  017/2019  13.2.2019  21.02.2019  15.4.2019 
11940025   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 25/19 podušky pre pečiatky  90,68 
vrátane DPH
  004/2019  16.1.2019  16.03.2019  15.4.2019 
11940017   Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky
45442088  fa č. 17/19 štočky na pečiatky  252,65 
vrátane DPH
  002/2019  08.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940152   HONOUR, s. r. o.
Stavbárska 5223/54, 82107 Bratislava
44559119  fa č. 152/19 hokejové sústredenie ú. v hotovost V1  96,00 
bez DPH
    29.4.2019  15.04.2019  16.5.2019 
11940071   HONOUR, s. r. o.
Stavbárska 5223/54 82107 Bratislava
44559119  fa č. 71/19 hokejové sústredenie - ú.v hotov. V1  72,00 
bez DPH
    25.2.2019  14.02.2019  15.4.2019 
11940290   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117
44241623  faktúra na stravovanie detí V1 v tábore   423,40 
bez DPH
nie  áno  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940289   Chata Assisi-Zdena Dobišová
Štiavnické Bane 117
44241623  faktúra na ubytovanie detí v tábore V1  176,80 
bez DPH
nie  áno  9.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava
44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH
    12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940180   Miroslav Janíček
Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo
43101437  fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD  80,00 
bez DPH
3/2015    15.5.2019    17.6.2019 
11940360   Inštitút rodinnej terapie o.z
Dielenská kružná 4,03861 Vrútky
42434271  faktúra za účasť na seminári T.Harvanová  76 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940406   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová  149,88 
vrátane DPH
áno  nie  15.10.2019    22.10.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH
áno  nie  2.7.2019  11.07.2019  16.10.2019 
11940227   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová  140,90 
bez DPH
    13.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940181   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová  100,76 
bez DPH
13/2017    16.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940146   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová  103,87 
bez DPH
13/2017    24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940387   Obćianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí  162 
bez DPH
nie  áno  17.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940275   Občianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  faktúra za stravu detí v letnom tábore  504,48 
bez DPH
nie  áno  26.6.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940241   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava
42186021  Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím  182,00 
bez DPH
    26.6.2019    11.8.2019 
11940199   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava
42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  30,00 
bez DPH
  68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940200   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22, 84102 Bratislava
42186021  faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt  150,00 
bez DPH
  68/2019  28.5.2019    17.6.2019 
11940029   Občianske združenie BUBLINA
Cabanova 22 84102 Bratislava
42186021  fa č. 29/19 strava počas Silv. pobytu - V2 hradí  12,00 
bez DPH
    18.1.2019  06.01.2019  15.4.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava
42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH
nie  áno  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940116   Mgr. Henrieta Ibosová
Letná 33, 04801 Rožňava
42107261  fa č.116/19_supervízia  258,00 
bez DPH
  26.3.2019  27.03.2019  17.4.2019 
11940359   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice
42102715  faktúra za supervíziu L.Norková  60 
bez DPH
nie  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940271   Mgr.Lenka Lipanová
Južná trieda 66,04001 Košice
42102715  faktúra za supervíziu K.Ontková  30 
bez DPH
nie  áno  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940386   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  83,25 
bez DPH
áno  áno  30.9.2019    18.10.2019 
11940372   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis  209,45 
vrátane DPH
áno  áno  1.7.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940368   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflová 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  83,25 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940311   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL  75 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940239   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch  272,03 
bez DPH
    25.6.2019    11.8.2019 
11940234   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr  200,88 
bez DPH
    20.6.2019    11.8.2019 
11940210   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra zmluvný servis PC  240,89 
bez DPH
    06.6.2019  07.06.2019  11.8.2019 
11940157   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS  210,20 
bez DPH
2/2015    02.5.2019  15.05.2019  17.6.2019 
11940186   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmeny Web, servis administrácia  15,00 
bez DPH
    17.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940155   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č. 155/19 hosting domena cdrba-rontgenova na 3m  18,00 
bez DPH
  56  30.4.2019  17.05.2019  16.5.2019 
11940142   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3, 85101 Bratislava
40774384  fa č, 142/19_administrácia WEB výročná správa 2018  25,00 
bez DPH
    17.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť