Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940309   Slovnaft a.s
Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra za PHL motorové vozidlá  50,02 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940306   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,,85101 Bratislava
31361081  Faktúra za PHL motorové vozidlá  297,84 
vrátane DPH
áno  nie  21.8.2019  11.09.2019  16.10.2019 
11940305   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  360 
vrátane DPH
áno  áno  19.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940303   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  Faktúra za zrážky na Röntgenovej  87,37 
vrátane DPH
áno  nie  10.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940301   Espik Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  91,8 
vrátane DPH
áno  nie  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940299   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Lenárdovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  12.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  14.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940297   Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za telekomunikačné služby  146,51 
vrátane DPH
áno  nie  18.8.2019  20.08.2019  16.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940293   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  468 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940292   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinová 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorové vozidlá  336,30 
vrátane DPH
áno  nie  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940291   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra na PHM motorové vozidlá  86,66 
vrátane DPH
áno  nie  9.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940288   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej  251,88 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940287   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  44,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940286   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  762,11 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940285   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  347,41 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940280   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilné služby  202,62 
vrátane DPH
áno  nie  15.7.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940279   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za hlasové hovory  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940278   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za hlasové hovory  16,99 
vrátane DPH
áno  nie  22.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940274   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej  333,01 
vrátane DPH
áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940273   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  802,49 
vrátane DPH
áno  nie  18.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940268   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  85,15 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940267   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Lenardovej  343,27 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940266   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej  51,28 
vrátane DPH
áno  nie  11.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940261   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  faktúra za hlasové hovory a internet  146,51 
vrátane DPH
áno  nie  8.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940258   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava
31322832  faktúra PHM motorové vozidlá  131,09 
vrátane DPH
áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940256   Group Pc Team s.r.o
Pifflova 3,85101 Bratislava
35899999  Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena  55,99 
vrátane DPH
áno  áno  3.7.2019  17.07.2019  16.10.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH
áno  nie  2.7.2019  11.07.2019  16.10.2019 
11940254   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej  442,22 
vrátane DPH
áno  nie  1.7.2019  19.07.2019  16.10.2019 
11940253   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7240 
vrátane DPH
áno  áno  18.7.2019  01.08.2019  16.10.2019 
11940250   Slovak Telecom,a.s
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  01.7.2019  03.07.2019  11.8.2019 
11940153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  fa č. 153/19 telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH
7/2016    30.4.2019  09.05.2019  16.5.2019 
11940120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  fa č. 120/19_telekomunikačné služby telefonovanie  16,99 
vrátane DPH
7/2016    28.3.2019  04.04.2019  17.4.2019 
11940078   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  fa č. 78/19 telekomunikačné služby  47,96 
vrátane DPH
7/2016    04.3.2019  06.03.2019  17.4.2019 
11940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    03.1.2019  22.01.2019  15.4.2019 
11940154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  fa č. 154/19 telekomunikačné služby  16,99 
vrátane DPH
6/2016    30.4.2019  09.05.2019  16.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť