Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940212   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra tonery do tlačiarní  117,60 
vrátane DPH
    07.6.2019  11.06.2019  11.8.2019 
11940076   GRUND spol. s r.o.
Košická 37 82108 Bratislava
17310334  fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil  115,38 
vrátane DPH
  25/2019  27.2.2019  04.03.2019  15.4.2019 
11940243   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29, 85101 Bratislava
36910813  faktúra za opravu tlačiarne  114,00 
vrátane DPH
    27.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940047   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského č.4703 96001 Zvolen
31628605  fa č. 47/19 kancelárske potreby  113,93 
vrátane DPH
  008/2019  08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940326   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  107,34 
vrátane DPH
áno  áno  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940310   Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM
Pifflova 3,85101 Bratislava
40774384  faktúra za zmluvný servis PC/LAN  106,91 
vrátane DPH
áno  áno  31.7.2019    17.10.2019 
11940110   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava
31322832  fa č. 110/19_ phl  105,52 
vrátane DPH
    20.3.2019  21.03.2019  17.4.2019 
11940255   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114,08207 Tuhrina
42227372  poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú  103,30 
vrátane DPH
áno  nie  2.7.2019  11.07.2019  16.10.2019 
11940146   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová  103,87 
bez DPH
13/2017    24.4.2019  26.04.2019  16.5.2019 
11940048   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava
31322832  fa č. 48/19 PHL  101,87 
vrátane DPH
    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940327   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  faktúra za PHM motorových vozidiel  100,27 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  12.09.2019  17.10.2019 
11940181   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová  100,76 
bez DPH
13/2017    16.5.2019  24.05.2019  17.6.2019 
11940075   Ing.Ján Pivarník-PC TEAM
Pifflova 3 85101 Bratislava
40774384  fa č. 75/19 služby IT - administracia webu  100,00 
bez DPH
  24/2019  25.2.2019  06.03.2019  15.4.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH
áno  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940302   Ján Bureš-FULL SERVIS
Černyševského 29,85101 Bratislava
36910813  faktúra za toner  99 
vrátane DPH
nie  áno  6.8.2019  22.08.2019  16.10.2019 
11940296   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  99,84 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940283   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19,83101 Bratislava
17398444  faktúra za ochrannú dezinfekciu  99,40 
bez DPH
nie  áno  5.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940211   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  faktúra prenájom kyslikových fliaš  99,84 
vrátane DPH
    06.6.2019    11.8.2019 
11940054   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 54/19 nájom kyslíkových fliaš  99,84 
vrátane DPH
22/2015    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940012   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 12/19 nájom kyslíkových fliaš 12/2018  99,84 
vrátane DPH
22/2015    07.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940222   ALMA Centrum pre zdravý vývin
Pernecká 35, 84104 Bratislava
44196687  faktúra za psychologické služby  96,00 
vrátane DPH
    12.6.2019  20.06.2019  11.8.2019 
11940152   HONOUR, s. r. o.
Stavbárska 5223/54, 82107 Bratislava
44559119  fa č. 152/19 hokejové sústredenie ú. v hotovost V1  96,00 
bez DPH
    29.4.2019  15.04.2019  16.5.2019 
11940370   Coachingplus o.z
Cabanova 42,84102 Bratislava
42127131  faktúra za školenie K.Dobrovodskej  95 
bez DPH
nie  áno  16.9.2019  19.09.2019  17.10.2019 
11940035   Kloto s.r.o.
Mamateyova 30 85104 Bratislava
46928481  fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti  95,60 
bez DPH
    29.1.2019  18.01.2019  15.4.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.9.2019  24.09.2019  17.10.2019 
11940312   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  23.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940295   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom oceľových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.8.2019  13.08.2019  16.10.2019 
11940259   Messer Tatragas s.r.o
Chalúpková 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
áno  nie  4.7.2019  22.07.2019  16.10.2019 
11940235   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9, 81101 Bratislava
00685852  faktúra za prenájom kyslikových fliaš  93,60 
vrátane DPH
    21.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940217   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava
31322832  fa č. 217/19 PHL  93,34 
vrátane DPH
    10.6.2019  02.07.2019  11.8.2019 
11940032   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 32/19 nájom kyslíkových fliaš  93,60 
vrátane DPH
22/2015    25.1.2019  04.02.2019  15.4.2019 
11940322   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Röntgenovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  31.8.2019  11.09.2019  17.10.2019 
11940307   Grund s.r.o
Košická 37,82108 Bratislava
17310334  faktúra za opravuúniku vody+materiál  92,88 
vrátane DPH
nie  áno  21.8.2019  22.08.2019  17.10.2019 
11940299   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za zrážky na Lenárdovej  92,89 
vrátane DPH
áno  nie  12.8.2019  14.08.2019  16.10.2019 
11940208   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019  92,89 
vrátane DPH
    04.6.2019  15.05.2019  11.8.2019 
11940125   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  fa č. 125/19 zrážky Lenárdová 3/2019  92,89 
vrátane DPH
5/2013    01.4.2019  11.04.2019  16.5.2019 
11940053   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalúpková 9 81101 Bratislava
00685852  fa č. 53/19 nové kyslíkové fľaše  92,66 
vrátane DPH
22/2015  010/2019  08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940049   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  fa č. 49/19 zrážky Lenárdova 01/2019  92,89 
vrátane DPH
5/2013    08.2.2019  13.02.2019  15.4.2019 
11940004   Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  fa č. 4/19 zrážky 12/2018  92,89 
vrátane DPH
    03.1.2019  11.01.2019  15.4.2019 
11940380   Europapier slovensko s.r.o
panónska cesta 40,85245 Bratislava
31344381  faktúra za hygienicke potreby  91,73 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  17.09.2019  18.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť