Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
10040055   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 3/2019 byt MD.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    07.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940028   ISPERA Slovakia s.r.o
Topolčianská 14 ,Bratislava
46650551  FA za Internet Standard byt MD 2/2019  14,90 
vrátane DPH
76038    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940013   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018  14,90 
vrátane DPH
  SZM18/V006  18.01.2019  22.01.2019  5.2.2019 
11940006   ISPER Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 1/2019.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    09.01.2019  15.01.2019  16.1.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940203   MPSVAR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45.  15,05 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940174   Diagnostické centrum
Slovinská1,82104 Bratislava
317503638  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  16,24€ 
bez DPH
  46/2019  15.07.2019  17.07.2019  17.7.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava
44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH
13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940325   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940227   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.09.2019  27.09.2019  23.9.2019 
11940146   BVS a.s.
Prešovká 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    20.06.2019  27.06.2019  25.6.2019 
11940130   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  22,81 € 
vrátane DPH
9121118263    06062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940049   ZONER s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
35770929  FA za predĺženie domény.  23,50 
vrátane DPH
    04.03.2019  11.03.2019  11.3.2019 
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019  26,76 € 
vrátane DPH
9121118263    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940314   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940279   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9921118263    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940191   Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019.  27,14 € 
bez DPH
č.9921118265    08.08.2019  14.08.l2019  12.8.2019 
11940178   OU Veľký Biel
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody.  28,00 € 
bez DPH
    18.07.2019  22.07.2019  1.8.2019 
11940277   Súkromné Centrum ŠPP
Hrudky 71, 90025Chorvátsky Grób
51001128  FA za služby Špeciálno -pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
  86/2019  12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13
53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH
  68/2019  21.10.2019  24.10.2019  23.10.2019 
11940198   VAMAR s.r.o.
Šteblerová 2/A,90201 Pezinok
47869267  FA zaslanie informačných brožúr na vstup do ZOO Bratislava 2ks.  30,00 € 
bez DPH
  61/2019  14.08.2019  16.08.2019  15.8.2019 
11940157   Súkromné centrum ŠPP
Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob
51001128  FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
    02.07.2019    3.7.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940320   Nová Práca s.r.o.
Barónka 12, 83106 Bratislava
35733594  FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 .  32,23 € 
vrátane DPH
  95/2019  18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940235   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940208   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274    04.09.2019    9.9.2019 
11940188   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
03659707  FA za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie: 01.08.-31.08.2019.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    07.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940166   BCF s.r.o.
Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    06062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940105   BCF s.r.o.
Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274    06.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť