Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
03574365  FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019    3.7.2019 
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019  4.4.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940032   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
357543565  FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
1194003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019  1492,69 
vrátane DPH
P1374/2015    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940139   Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6,82104 Bratislava
35950226  FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo.  68,70 € 
vrátane DPH
  44/2019  14.06.2019  18.06.2019  18.6.2019 
11940301   MANUTAN SLOVALIA, s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava
35885815  FA za kovovú skriňu na spisy Manutan 2 police béžová 4ks.  695,93 € 
vrátane DPH
  93/2019  04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
1040066   Marián Pecha-TECH
Járeček 89/32,05321 Markušovce
50077678  FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo.  300,00 
bez DPH
  18/2019  19.03.2019  21.03.2019  22.3.2019 
11940326   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava
35157810  FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk.  40,00 € 
bez DPH
  96/2019  20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH
  82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH
  31/2019  07.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940257   MCe system s.r.o.
Urbánková 16,080 16 Prešov
48059641  FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks.  107,01€ 
vrátane DPH
  77/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940120   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianská 11,08001 Prešov
51231735  FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií .  34/2019 
vrátane DPH
  37/2019  29.05.2019  04.06.2019  31.5.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH
  78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940040   Merkury Shop.s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
512317835  FA za nákup interiéru do domu  749,92 
vrátane DPH
  9/2019  19.02.2019  25.02.2019  11.3.2019 
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH
    01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019  20.12.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019  23.9.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019    25.6.2019 
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin
33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH
    16.08.2019  21.08.2019  19.8.2019 
11940061   Mounfild SK, s.r.o.
Kollírová 85, 03601 Martin
36377147  FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo.  361,30 
vrátane DPH
  142019  13.03.2019  18.03.2019  15.3.2019 
11940047   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za základe výpožičky refundácia služieb 1/2019 byt MD  11,55 
vrátane DPH
8752/2017_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
11940046   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe výpožičky za službu 1/2019  11,06 
vrátane DPH
18371/2018_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM    21.03.2019    22.3.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019    22.3.2019 
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940318   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava.  90,04 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019  26.11.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940226   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940203   MPSVAR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45.  15,05 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11910202   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019.  44,03 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2    25.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť