Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1194002   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019.  3636,60 € 
vrátane DPH
6801/2015    04.01.2019    9.1.2019 
11940283   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019  4133,96 € 
vrátane DPH
RD č.608/2015    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940027   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,Banská Bystrica
36597007  FA za elektrinu Veľký Biel Obchodná 8 .  33,12 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018    04.02.2019  11.02.2019  11.3.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019  20.5.2019 
11940137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019  606,85 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    11.06.2019  14.06.2019  13.6.2019 
11940251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica
36597007  FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  472,50 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940312   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok .  615,24 € 
vrátane DPH
RD 33836/2019,č.s.16446/2017    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940178   OU Veľký Biel
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody.  28,00 € 
bez DPH
    18.07.2019  22.07.2019  1.8.2019 
11940064   Uniteam HD s.r.o
Spodná 344/20 92528Pusté Úľany
46797491  FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks  48,00 
vrátane DPH
  16/20196  14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940017   ŠEVT a.s.
Plynárenská6, 82109 Bratislava
31331131  FA za dodanie kopírovacieho papiera A4.  346,00 € 
vrátane DPH
2017/940/1030    24.01.2019  29.01.2019  5.2.2019 
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    17.09.2019    23.9.2019 
11940125   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019  4085,00 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811000008 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019.  4030, 
bez DPH
Rámcová dohoda č.6081/2015    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH
RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
11940119   Pavol Murín
Sihelné 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo  240,00€ 
bez DPH
  35/2019  29.05.2019  04.06.2019  31.5.2019 
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin
33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH
    16.08.2019  21.08.2019  19.8.2019 
11940160   RM-Real s.r.o.
Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka
47115319  FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR.  308,00 € 
vrátane DPH
  52/2019  04.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
10040054   Andros s.r.o.
Tallerová 4, 81102 Bratislava
51084554  FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan.  66,24 
vrátane DPH
  112019  06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940114   TERKAR s.r.o.
Švermova 275 92401 Galanta
36258296  FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo.  144,00 
bez DPH
  30/2019  13.05.2019  15.05.2019  13.5.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava
44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH
13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH
  78/2019  21.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen
52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH
  106/2019  23.12.2019  30,12.2019  30.12.2019 
11910202   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA vyúčtovanie elektriny CDR Bernolákovo  53,12 
vrátane DPH
  1067VP_ZSE/2018  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940152   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel.  -116,18 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    25.06.2019  20.07.2019  26.6.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH
  82/2019  25.10.2019  04.11.2019  29.10.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940035   LVS
Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 2/2019  10,00 
vrátane DPH
  442018  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940020   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 1/2019  10,00 € 
vrátane DPH
  452018  29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    09.01.2019  15.01.2019  16.1.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9921118263    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196  15.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť