Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940092   Pavol Murín
Sihelné č.152 029 46
41352289  FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2   600,00€ 
bez DPH
  21/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH
  87/2019  8.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940058   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odbornú prehliadku tlakových a plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  355,04 
vrátane DPH
  12/2019  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec
14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH
  80/2019  25.10.2019  07.11.2019  29.10.2019 
11940153   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž  149,98 € 
vrátane DPH
  38/2019  25.06.2019  03.07.2019  26.6.2019 
11940127   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo  224,78 € 
vrátane DPH
  27/2019  04.06.2019  06.06.2019  10.6.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava
50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH
  75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940022   Phdr. Pavol Lorenc
NA Grunte 5/8A 83152 Bratislava
50441833  FA za manažérske zručnosti p. riaditeľka.  126,00 
vrátane DPH
  22019  29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940013   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018  14,90 
vrátane DPH
  SZM18/V006  18.01.2019  22.01.2019  5.2.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen
52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH
  106/2019  23.12.2019  30,12.2019  30.12.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019    20.8.2019 
11940196   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019.  115,20 € 
bez DPH
    13.08.2019  21.08.2019  15.8.2019 
11940162   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019  65,22 € 
bez DPH
    10.07.2019  21.08.2019  15.7.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019  12.12.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940256   Removal s.r.o.
Posniková 1283/1, 83102 Bratislava
52243877  FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci.  693,00 € 
bez DPH
  74/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019  29.4.2019 
11940179   Renar Slovakia s.r.o
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo  1152,00 € 
vrátane DPH
  47/2019  25.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
11940143   Renar Slovakia s.r.o.
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť  360,00 € 
vrátane DPH
  34/2019  18.06.2019  21.06.2019  25.6.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019  13.6.2019 
11940160   RM-Real s.r.o.
Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka
47115319  FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR.  308,00 € 
vrátane DPH
  52/2019  04.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
11940333   SAMM Slovakia. s.r.o.
Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji
50125605  FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks.  194,20 € 
vrátane DPH
  103/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940335   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  1371,60 € 
vrátane DPH
  101/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019  13.5.2019 
11940165   Slovak Telekom a.s
Bajkaská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019  61,90 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940314   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť