Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940330   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky.  1182,56 € 
vrátane DPH
  99/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie
44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH
  15/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940192   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019  62,77 € 
vrátane DPH
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K    08.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.
00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940076   Zoner, s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
35770929  FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov .  118,61 € 
vrátane DPH
    01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH
13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019  17.4.2019 
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018  11.3.2019 
11940019   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky na stravné 01/2019  66,72 € 
vrátane DPH
  442018  29.01.2018  04.02.2019  11.3.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940106   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky.  149,80 € 
bez DPH
  31/2019  07.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940294   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
359584639  FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA.  78,00 € 
vrátane DPH
  92/2019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019  9.9.2019 
11940211   Zapadoslovenská distribučná,a.s
Čulenová 6,81647 Bratislava
36361518  FA za návrh zmluvy o pripojenie odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy.  209,70 € 
vrátane DPH
    04.09.2019  11.09.2019*  9.9.2019 
11940040   Merkury Shop.s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
512317835  FA za nákup interiéru do domu  749,92 
vrátane DPH
  9/2019  19.02.2019  25.02.2019  11.3.2019 
11940233   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal.  173,50 € 
vrátane DPH
  RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015  30.09.2019    3.10.2019 
11940328   INTERNET MAll Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 82104 Bratislava
35950226  FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku.  153,10 € 
vrátane DPH
  97/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019  13.5.2019 
11940335   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  1371,60 € 
vrátane DPH
  101/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940238   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard 10/2019  14,90  
vrátane DPH
76038    07.10.2019    14.10.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava
50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH
  75/2019  18.10.2019  23.10.2019  21.10.2019 
11940024   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019  3560 
vrátane DPH
RD6081/2015    01.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940304   GGFS s.r.o
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019.  4014,66 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019  62,56 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE82018    04.02.2019  11.02.2019  11.3.2019 
11940216   BCF s.r.o.
Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019.  497,08 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940062   BCE,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019.  643,63 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.03.2018  19.03.2019  15.3.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH
RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940314   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940124   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19  878,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019  26,76 € 
vrátane DPH
9121118263    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940131   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  62,52€ 
bez DPH
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    06062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019    22.3.2019 
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM    21.03.2019    22.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť