Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040159   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040123   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel.  32,00 € 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020.  163,00€ 
vrátane DPH
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina
51865467  Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019.  658,32 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040160   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR.  163,00 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040137   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo.  440,10 € 
vrátane DPH
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020  23.3.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040069   Stredoslovenská emergetika a.s.
Pri Račiqanke 8591/4B Žilina
51865467  FA za elektrinu CDR Bernolákovo.  35,60 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040201   Stredoslovenksá energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo   394,35 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    15.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
12040228   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020  335,10 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040226   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020.  32,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040124   Sterdoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00€ 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    07.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040230   Stanislav Rozum-Muco
Budatínska 3083/31,85105Bratislava
43345280  FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu.  850,00 
bez DPH
  792020  18.08.2020  20.08.2020  2.9.2020 
12040250   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020   128,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek  862020  09.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040049   Spojená škola internátna
Svrčia6 842 11 Bratislava
31746632  FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020   48,00€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020  20.2.2020 
12040233   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020.  270,00 € 
bez DPH
  76/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040232   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020.  240,00 € 
bez DPH
  80/2020  27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH
  1072020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040196   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo.  47,93 
vrátane DPH
9924487543     09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH
9121118263    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2020  16.11.2020  19.11.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543     15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020  47,93 
vrátane DPH
9924487543     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040252   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     10.09.2020  16.09.2020  16.9.2020 
12040197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio TV L, Mágio Internet L za obdobie od 01.07.2020-31.07.2020  32,14 € 
vrátane DPH
9121118263    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio InternetL, Biznis linka XL za obdobie od 1.07.2020-31.07.2020  47,93 € 
vrátane DPH
9924487543    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040161   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    12.06.2020  16.06.2020  16.6.2020 
12040106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020  49,51 € 
bez DPH
9121118263    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040010   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    09.01.2020    10.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť