Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040244   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 8/2020  192,- € 
vrátane DPH
52020    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH
RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040234   BVS, a.s.
P%rešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020.  385,62 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040229   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040228   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020  335,10 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040227   Isper Slovakia a.s.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard 8/2020.  14,90€ 
vrátane DPH
76038/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040226   Stredoslovenká energetika a.s.
Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020.  32,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020  17.8.2020 
12040224   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 7/2020.  4687,56 € 
vrátane DPH
RD6801/2015    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040223   Poradca Podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021.  26,40 € 
vrátane DPH
    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040222   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020  32,14 € 
vrátane DPH
9121118263    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040221   Slovak Telekom a.s.
Bajkaská28 81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020  41,63 € 
vrátane DPH
9924487543    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040220   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020  256,32 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava
31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040213   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020.  86,46 € 
vrátane DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.08.2020  10.08,2020  6.8.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040210   Amnet s.r.o.
Silacická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020.   192,00 € 
vrátane DPH
2020/2021    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava
31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020  4.8.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH
18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040201   Stredoslovenksá energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo   394,35 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    15.07.2020  17.07.2020  21.7.2020 
12040200   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020.  4288,34 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040199   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble
00183315  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení za mesiac jún 2020.  114,43 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040198   ISPER Slovakia ,s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038/2017    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio TV L, Mágio Internet L za obdobie od 01.07.2020-31.07.2020  32,14 € 
vrátane DPH
9121118263    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040196   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby Mágio InternetL, Biznis linka XL za obdobie od 1.07.2020-31.07.2020  47,93 € 
vrátane DPH
9924487543    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020  21.7.2020 
12040190   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020  115,71 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040189   Reedukačné centrum
S.Kollár 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020  119,70 € 
bez DPH
uznensenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040187   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020.  192,00 € 
vrátane DPH
č.5/2020    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040183   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2,    06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava.  46,02 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť