Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava
31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040015   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za Denný diár 10ks rok 2020.  57,48 € 
vrátane DPH
  2/2020  15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040022   LVS Čakaný
93040 Čakany 7
00014478  FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020  58,60 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040272   EPA plus s.r.o.
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
50762826  Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19   60,00 
vrátane DPH
  872020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040142   EPA Plus, s.r.o.
Tomašíková 10/G,82103 Bratislava
50762826  FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19.  60,00 € 
vrátane DPH
  392020  25.05.2020  27.05.2020  4.6.2020 
12040209   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava
31327681  FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw   61,12 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019  62/2020  03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020  61,63€ 
vrátane DPH
2030243000    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040040   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 81762 Bratislava
35763469  FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62  61,63 
vrátane DPH
2030243000    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020.  61,63 € 
vrátane DPH
20302433000    09.01.2020    10.1.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH
  1032020  27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040062   Autoservis -V4,s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora.  63,36 € 
vrátane DPH
  17/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040365   Trend Media s.r.o.
Lichnerova 41/B, 903 01 Senec
36367800  Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel.  64,56 
vrátane DPH
  1292020  17.12.2020  21.12.2020  8.1.2021 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany
00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040059   KVF, s.r.o.
Ružová 7, 90028Ivanka p. Dunaji
504431854  FA za vývoz splaškových vôd Obchodná 8, Veľký Biel.  66,00€ 
vrátane DPH
  14/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
1204146   Autoservis-V4,s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan.  68,52 € 
vrátane DPH
  43/2020  03.06.2020  05.06.2020  4.6.2020 
12040184   Úsmev ako dar SPDDD
Ševčenková 21, 85101 Bratislava
17316537  FA za stravu 5 tich osôb na pobyte v zaradení ÚZ NRSR Častá Papiernička v termíne 22.6.24.6.2020.  70,00 € 
bez DPH
  58/2020  06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020  28.9.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH
  1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040330   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za gumené rukavice 500 ks.  77,34 
vrátane DPH
  112/2020  23.11.2020  25.11.2020  1.12.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH
18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH
18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040114   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
    22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
10/2019    19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040052   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 .  78,00€ 
bez DPH
18/2019    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1
30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH
22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040170   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za nastavenie kotlov na letný režim na Železničnej 45, Bernolákovo a Obchodná 8 Veľký Biel.  81,60 € 
vrátane DPH
  49/2020  22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica
34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH
  542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH
  1072020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť