Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040223   Poradca Podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021.  26,40 € 
vrátane DPH
    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040207   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  168,30 € 
vrátane DPH
  70/2020  03.08.2020  05.08.2020  4.8.2020 
12040032   Reedukačné centrum
S.Kollára Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020  401,87 € 
bez DPH
    05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040138   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020.  78,00€ 
vrátane DPH
182019 č.2864    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
120402202   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020  78,00 € 
bez DPH
18/2019č.2864    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040176   JUDr Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO.  78,00 € 
vrátane DPH
18/2019ič.2864    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040064   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020.  115,71 € 
bez DPH
uznesenie soiálny     05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040153   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 95201 Vráble
01813158  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040189   Reedukačné centrum
S.Kollár 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020  119,70 € 
bez DPH
uznensenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020  15.4.2020 
12040099   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020  123,69€ 
bez DPH
uznesenie o pobyte    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040190   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020  115,71 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040131   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020.  119,70 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040213   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020.  86,46 € 
vrátane DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.08.2020  10.08,2020  6.8.2020 
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.06.2020    12.6.2020 
12040155   Amnet s.r.o.
Siladická 371/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál.   378,86 
vrátane DPH
2020/2021    10.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040235   JuDr.Slobodová Anna
SNP 20/32,91904 Smolenice
45896381  FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    27.08.2020  27.08.2020  2.9.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020  21.7.2020 
1204005   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020  262,46 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.01.2020    10.1.2020 
12040210   Amnet s.r.o.
Silacická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020.   192,00 € 
vrátane DPH
2020/2021    03.08.2020  07.08.2020  4.8.2020 
12040113   VARIADO STAV s.r.o.
Kubelíková 1224/42,13000 Praha
01684779  FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss..  141,00 € 
bez DPH
  35/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040166   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B,82109 Bratislava
36192384  FA za papierový rozdeľovač mix 100ks.   4,19 € 
vrátane DPH
  49/2020  16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH
  082020  10.02.2020  14.02.2020  17.2.2020 
12040055   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta.  220,00€ 
bez DPH
  12/2020  27.02.2020  03.03.2020  2.3.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020  27.5.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji
35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH
  3/2020  17.01.2020  22.01.2020  21.1.2020 
12040217   Autosklo Hornet s.r.o.
Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica
31600476  FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia.  40,00 € 
vrátane DPH
  73/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040062   Autoservis -V4,s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora.  63,36 € 
vrátane DPH
  17/2020  05.03.2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh
50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH
  22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020  6.2.2020 
12040071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  375,44€ 
bez DPH
  18/2020  11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany
35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040175   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad.  33,70€ 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020  26.6.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH
P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020  6.2.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH
P337682019    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť