Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina
51865467  Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019.  658,32 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
12040367   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo.  703,54 
vrátane DPH
  1302020  18.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany
35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH
P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040089   Partricius. sk s.r.o.
Rastislavova 100, 04001 Košice Juh
50760815  FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€.  750,00 € 
vrátane DPH
  22/2020  26.03.2020  30.03.2020  30.3.2020 
12040136   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec
14053179  FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel.  762,00 € 
vrátane DPH
  38/2020  20.05.2020  22.05.2020  27.5.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava
46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH
  26/2020  04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040373   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR.  806,40 
vrátane DPH
  1332020  21.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
1204116   TESCO STORES SR a.s
cesta na Senec2,82104 Bratislava
31321828  FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks.  840,00 € 
bez DPH
  34/2020  22.04.2020  24.04.2020  24.4.2020 
12040230   Stanislav Rozum-Muco
Budatínska 3083/31,85105Bratislava
43345280  FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu.  850,00 
bez DPH
  792020  18.08.2020  20.08.2020  2.9.2020 
12040158   M M Facility Services
Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre
51044820  FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky.  907,15 € 
vrátane DPH
  45/2020  11.06.2020  15.06.2020  12.6.2020 
12040269   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo  910,00 
bez DPH
  902020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040360   Tomáš Minárik
Halová 19, 851 01 Bratislava
44547374  Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo.  940,00 
bez DPH
  1262020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH
  1392020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040377   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo  1257,87 
vrátane DPH
  1382020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH
  1272020  17.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
12040179   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku a príslušenstvo pre CDR Bernolákovo.  1506,60 € 
vrátane DPH
  56/2020  25.06.2020  29.06.2020  26.6.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020  1.12.2020 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec
33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH
  140/2020  29.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040317   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za NB Lenovo ThinkPad, SW MS OFFICE, SW Untangle Complete Nonprofit, Router   1700,00 
vrátane DPH
  1082020  09.11.2020  11.11.2020  10.11.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH
  125/2020  15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040356   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo.  1873,72 
vrátane DPH
  1242020  15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020.  1956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    08.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
12040133   Magna Energia a,
Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany
35743565  FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040100   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020.  1956,27 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.04.2020  14.04.2020  15.4.2020 
12040058   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  1956,27€ 
vrátane DPH
P337682019    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020  1956,27€ 
bez DPH
P3376/2019    04.02.2020  14.02.2020  6.2.2020 
12040169   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 90027 Bernolákovo
37184342  FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel  1985,71 € 
vrátane DPH
  44/2020  22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040334   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo  2500,00 
bez DPH
  1152020  30.11.2020  02.12.2020  1.12.2020 
12040284   Ing. Stanislav Kocman
Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo
40505162  Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2755,00 
bez DPH
  962020  12.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH
  1222020  16.12.2020  18.12.2020  8.1.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť