Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920190153   Kontrakt JMV s.r.o.
Krivá 18, Košice
31666744  oprava sprch.kútov  4966 
vrátane DPH
  AB/42/2019  24.04.2019  13.05.2019  8.8.2019 
FA26920190182   ASTA-KE s.r.o.
Slovenská 93, Košice
46239286  oprava chladničky  54,1 
vrátane DPH
  AB/59/2019  22.05.2019  29.05.2019  8.8.2019 
FA26920190154   Sinus Records s.r.o.
Kokšovská 212/4 Valaliky
47101709  oprava el.kotla  202 
vrátane DPH
  AB/52/2019  30.04.2019  13.05.2019  8.8.2019 
FA26920190348   Attila Kovács Melmako III
Žižkova 4/B Košice
14301881  oprava dverí  72 
vrátane DPH
  AB/113/2019  21.10.2019  24.10.2019  12.12.2019 
FA26920190252   Mertens spol. s.r.o.
N.V. Gogoľa 2446/21 Michalovce
47444037  oprava dávkovača chlóru  72 
vrátane DPH
  AB/84/2019  26.07.2019  05.08.2019  25.11.2019 
FA26920190347   Final - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta Š Fabia  787,57 
vrátane DPH
RZ 216/OVS/2016    21.10.2019  24.10.2019  12.12.2019 
FA26920190396   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  2047,12 
vrátane DPH
216/OVS/2016    21.11.2019  19.11.2019  13.12.2019 
FA26920190255   Astralmed SK s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
50025864  oprava čističky  165 
vrátane DPH
  AB/86/2019  26.07.2019  05.08.2019  25.11.2019 
FA26920190232   EduGraf, s.r.o.
Dielenská kružná 4, Vrútky
50712390  odborná literatúra - psychol,  30 
vrátane DPH
  AB/83/2019  08.07.2019  15.07.2019  13.8.2019 
FA26920190117   Obec Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 39
00324906  odber pitnej vody r.2019  404,26 
vrátane DPH
    22.03.2019  05.04.2019  17.5.2019 
FA26920190220   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Vajnorska 127/C, Bratislava
36336556  nukup letné pneumatiky  125,18 
vrátane DPH
  AB/78/2019  02.07.2019  10.07.2019  13.8.2019 
FA26920190406   Ing.Juraj Godočík GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  nákup výpočtovej techniky  892,42 
vrátane DPH
  AB122/2019  29.11.2019  04.12.2019  14.5.2020 
FA26920190446   BALU- Luby Viktor Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup sušičky prádla  699 
vrátane DPH
  AB/149/2019  11.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190400   APIL s.r.o.
Cottbuská 6, Košice
36781819  nákup pneumatík  126 
vrátane DPH
  AB/140/2019  28.11.2019  03.12.2019  14.5.2020 
FA26920190398   VEA s.r.o.
Šafárikova trieda 17, Košice
44178131  nákup pneumatík  385,12 
vrátane DPH
  AB/131/2019  25.11.2019  03.12.2019  14.5.2020 
FA26920190464   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1271 
vrátane DPH
  AB/172/2019  20.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190463   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  325 
vrátane DPH
  AB/171/2019  20.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190461   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1464 
vrátane DPH
  AB/166/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190460   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1332 
vrátane DPH
  AB/165/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190459   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  321 
vrátane DPH
  AB/164/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190458   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  1111 
vrátane DPH
  AB/163/2019  16.12.2019  23.12.2019  14.5.2020 
FA26920190417   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  456 
vrátane DPH
  AB/143/2019  03.12.2019  10.12.2019  14.5.2020 
FA26920190380   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  89 
vrátane DPH
A1638471    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190379   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  89 
vrátane DPH
A1638471    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190379   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190377   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190376   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190375   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A2236120    11.11.2019  14.11.2019  13.12.2019 
FA26920190352   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef. 
vrátane DPH
A1638471    25.10.2019  07.11.2019  13.12.2019 
FA26920190351   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mob.telef.  54,98 
vrátane DPH
A1638471    22.10.2019  07.11.2019  13.12.2019 
FA26920190457   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  80,98 
vrátane DPH
  AB/162/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190456   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/161/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190455   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  93,02 
vrátane DPH
  AB/160/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190454   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/159/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190453   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/158/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190452   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/157/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190451   Sklo-porcelán Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuchynských potrieb  308,15 
vrátane DPH
  AB/156/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190450   Interiér Invest s.r.o.
Kukučinova 23, Košice
36190381  nákup koberca  189,77 
vrátane DPH
  AB/155/2019  13.12.2019  20.12.2019  14.5.2020 
FA26920190391   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papiera  173,5 
vrátane DPH
751/2015    20.11.2019  19.11.2019  13.12.2019 
FA26920190281   Dzurnák Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kanc. Potrieb  5,09 
vrátane DPH
  AB/95/2019  12.08.2019  27.08.2019  25.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť