
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202400780 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 22,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 06.12.2024 | 14.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400779 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 37,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 06.12.2024 | 14.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400812 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 78,07 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400811 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 160,92 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400810 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 206,66 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400809 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 213,98 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400808 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 288,01 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400807 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 88,43 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400806 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 169,79 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400805 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za elektrinu | 84,89 vrátane DPH |
35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400804 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za router | 49,- vrátane DPH |
24/1862/0007 /222782/ | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400803 | ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 433,2 bez DPH |
295/2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400802 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za slúchadlo,reprod. | 67,10 vrátane DPH |
338/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400801 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za TP Link | 14,08 vrátane DPH |
345/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400800 | Milan Kuchta Plynoterm servis Bernolákova 19, Poprad |
35414154 | fa za opravu čerpadla | 237,6 vrátane DPH |
329/2024 | 09.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400799 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
19/1843/0005-161980 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400798 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
20/1858/0004-174704 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400797 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
24/1862/0003-223919 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400796 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
17/1837/0001-129748 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400795 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
23/2044/0001-83776 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400793 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
12/1571/0021/83716 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400815 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava |
35954612 | fa za paušálny poplatok | 11,5 vrátane DPH |
A424042400004 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400814 | A&L Office s.r.o. Centrum I. 924/19, Veľké Kapušany |
36208809 | fa za pečiatku | 30,5 vrátane DPH |
339/2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400813 | A STEEL s.r.o. Popradská 56/B, Košice |
36773948 | fa za pneumatiky | 679,4 vrátane DPH |
337/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400824 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za kanc. Potreby | 1046,77 vrátane DPH |
349/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400823 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
348/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400822 | KOHUT.T s.r.o. Ruská 8 |
47667206 | fa za kalendáre | 300,- vrátane DPH |
334/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400821 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 1003,66 vrátane DPH |
351/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400820 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 1503,09 vrátane DPH |
350/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400819 | BOZPO-W s.r.o. Orgovánova 967/37, Veľké Kapušany |
51712407 | fa za BOZP a OPP | 720,- vrátane DPH |
ZOD č.55-2023/JF | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400818 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za podujatie Cesty domov | 368,- bez DPH |
301/2024 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400817 | HOTSTAV s.r.o. Vyšné Nemecké 25 |
53220064 | fa oprava strechy RD4 V.Kapušany | 21742,8 vrátane DPH |
216/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400816 | BE-SOFT a.s. Krakovská 2398/23, Košice |
36191337 | fa za školenie | 60,- vrátane DPH |
335/2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400830 | Elektro Controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa za OP a OS elektroinš., bleskozvod. | 1454,42 vrátane DPH |
73/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400829 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
353/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400828 | Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, Košice |
33634319 | fa za opravu kop.strojov | 199,98 vrátane DPH |
308/2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400827 | Pekáreň Keplek s.r.o. Čierne Pole 36 |
47019719 | fa za zákusky | 240,- vrátane DPH |
346/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400826 | Natália Daňková Petrovany 111 |
54541719 | fa za predstavenie | 180,- vrátane DPH |
275/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400825 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za lamin.podlahu | 3848,6 vrátane DPH |
352/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400835 | FOTO - VIDEO Tóth Mikuláš POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za vyhot. Fotografií | 325,2 bez DPH |
241/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 |