Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268120227   GRM s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  303,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  42/2012  13.06.2012  21.06.2012  25.6.2012 
FA268120210   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  133,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    30.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120199   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  227,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    23.05.2012  29.05.2012  5.6.2012 
FA268120195   Kosmos s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  235,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    16.05.2012  21.05.2012  28.5.2012 
FA268120194   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  152,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    16.05.2012  21.05.2012  28.5.2012 
FA268120185   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  120,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    09.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
FA268120164   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  351,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    25.04.2012  02.05.2012  15.5.2012 
FA268120149   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  130,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    11.04.2012  17.04.2012  18.4.2012 
FA268120139   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  231,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    04.04.2012  11.04.2012  18.4.2012 
FA268120125   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  245,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    28.03.2012  04.04.2012  17.4.2012 
FA268120117   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  206,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    14.03.2012  16.03.2012  3.4.2012 
FA268120096   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  151,13 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    29.02.2012  06.03.2012  7.3.2012 
FA268120081   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  390,07 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    22.02.2012  27.02.2012  24.2.2012 
FA268120070   Gemini-Gold s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31670211  potraviny  288,88 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    15.02.2012  17.02.2012  21.2.2012 
FA268120065   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  213,70 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    09.02.2012  13.02.2012  10.2.2012 
FA268120051   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  342,50 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    31.01.2012  07.02.2012  9.2.2012 
FA268120036   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  340,93 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    18.01.2012  23.01.2012  24.1.2012 
FA268120022   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  255,31 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    11.01.2012  13.01.2012  17.1.2012 
FA268120017   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  182,51 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    04.01.2012  13.01.2012  17.1.2012 
FA268120009   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  612,12 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    31.12.2011  10.01.2012  16.1.2012 
FA268120002   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  319,24 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    28.12.2011  03.01.2012  16.1.2012 
FA268120173   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2.745,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    03.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
FA268120118   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4.560.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    21.03.2012  23.03.2012  3.4.2012 
FA268120067   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4.200.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    09.02.2012  09.02.2012  10.2.2012 
FA268120016   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  2794.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 27102000    31.12.2011  11.01.2012  17.1.2012 
FA268120432   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.704.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    19.12.2012  03.01.2013  18.1.2013 
FA268120378   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  plyn PB  3.144.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    06.11.2012  08.11.2012  12.11.2012 
FA268120313   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    31.08.2012  10.09.2012  13.9.2012 
FA268120244   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.07.2012  04.07.2012  16.7.2012 
FA268120425   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  612,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
FA268120324   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné, stočné  741,13 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    10.09.2012  13.09.2012  14.9.2012 
FA268120226   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné,stočné  548,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.06.2012  15.06.2012  15.6.2012 
FA268120136   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné-stočné 12/11 -3/12  963,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.04.2012  11.04.2012  17.4.2012 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012  19.12.2012 
FA268120384   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  190,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  138/2012  07.11.2012  13.11.2012  12.11.2012 
FA268120383   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  4,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  136/2012  07.11.2012  13.11.2012  12.11.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012  26.10.2012 
FA268120351   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  11,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2012  01.10.2012  09.10.2012  26.10.2012 
FA268120317   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  89/2012  03.09.2012  10.09.2012  13.9.2012 
FA268120316   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  126,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  91/2012  03.09.2012  10.09.2012  13.9.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť