Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA273130196   Obec Štós
Štós č. 143
00324795  odber obedov pre deti  21,42 
bez DPH
  č. 129/13  15.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130197   Obec Štós
Štós č. 143
00324795  odber obedov pre deti  106,26 
bez DPH
  č. 161/13  15.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130198   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  nákup kancelárskych potrieb pre RD3  25,47 
vrátane DPH
  č. 100/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130199   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  dovybavenie kuchyne pre RD3   141,39 
vrátane DPH
  č. 120/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130200   Katarína Nagyová - VARIANT
Jasov 260
32702116  nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3  244,15 
vrátane DPH
  č. 90/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130201   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2  37,91 
vrátane DPH
  č. 139/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130202   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev
41876318  nákup čistiacich a dezinf. a hyg. potrieb pre RD1  111,66 
vrátane DPH
  č. 152/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130203   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  36,53 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  42,22 
vrátane DPH
DS000P0061    19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130205   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI0000375FFFF862749    22.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130206   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  servis počítačov  165,80 
vrátane DPH
  č. 101/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130207   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  nákup počítačového príslušenstva  33,10 
vrátane DPH
  č. 112/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130208   LLorant, s.r.o.
Pražská 4, Košice
36569658  Inštalácia programových verzií a tlačiarne v RD3  198,20 
vrátane DPH
  č. 111/13  19.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130209   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  Zhotovenie dymovodu a plynového bojlera v RD3  132,20 
bez DPH
  č. 125/13  24.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130210   V.R.T., s.r.o.
Majerská 85, Michaľany
36580597  zhotovenie a montáž plynovej prípojky k plyn.sporáku  62,90 
bez DPH
  č. 126/13  24.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130211   Eugen Kronovetter
Štóska 19, Medzev
10696555  nákup záhradného náradia pre RD1  69,88 
vrátane DPH
  č. 140/13  25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130212   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD1  182,99 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné RD2  147,70 
vrátane DPH
5100000289S/2012    25.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130214   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD1 za 04/13  114,12 
bez DPH
  č. 144/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130215   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti RD2 za 04/13  119,34 
bez DPH
  č. 145/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130216   ZŠ Grundschule ŠJ
Štóska 183, Medzev
35544201  stravné pre deti za 04/13  29,68 
bez DPH
  č. 169/13  26.04.2013  30.04.2013  8.5.2013 
FA273130136   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti   51,70 
bez DPH
  č. 71/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130137   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti  24,10 
bez DPH
  č. 118/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130138   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky  60,67 
vrátane DPH
DS000P0061    20.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130139   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky  6,89 
vrátane DPH
DS000P0061    20.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130140   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne poplatky  27,32 
vrátane DPH
DS000P0061    20.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130141   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice
43350275  nákup šatstva pre deti  27,90 
bez DPH
  č. 127/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130142   Ladislav Greš
Jakubovany 160, Sabinov
43772854  maliarske práce  1357,00 
bez DPH
  č. 128/13  21.03.2013  25.03.2013  9.5.2013 
FA273130143   Ladislav Greš
Jakubovany 160, Sabinov
43772854  materiál na maliarske práce  350,00 
bez DPH
  č. 130/13  21.03.2013  25.03.2013  9.5.2013 
FA273130144   Spektron HK s.r.o.
Vodná 9, Moldava n/Bodvou
36213446  nákup plynový sporák + digestor  304,00 
vrátane DPH
  č. 121/13  20.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130145   Bari Electronic, s.r.o.
SNP 986/32
44487088  nákup satelitného vybavenia a montáž pre RD3  228,67 
vrátane DPH
  č. 110/13  20.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130146   Tirpák František
Veľká Ida 234
10702334  revízie komínov - 7 ks  138,30 
bez DPH
  č. 117/13  21.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130147   Mgr.art.Alexander Pallesitz
Záhradná 43 Spišské Vlachy
41686977  divadelné predstavenie pre deti  5,00 
bez DPH
  č. 131/13  22.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130148   -T-, Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  mobilný internet  37,27 
vrátane DPH
EUI 000735FFFF862749    22.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130149   Chocolate Patrik, s.r.o.
Páterová 89, Rožňava
46284761  nákup potravín (chlieb a pečivo)  47,34 
vrátane DPH
  č. 122/13  22.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130150   SIKOM s.r.o.
Moldavská 8, Košice
45940703  doprava pre obhliadku komína v RD3  32,40 
vrátane DPH
  č. 104/13  25.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
FA273130151   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  nákup potravín (ovocie, zelenina)  199,70 
vrátane DPH
  č. 93/13  25.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130152   LABAŠ s.r.o.
Textilná 1, Košice
36183181  nákup potravín (pochutina a ostatné)  89,35 
vrátane DPH
  č. 134/13  25.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130153   LABAŠ s.r.o.
Textilná 1, Košice
36183181  nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky)  71,20 
vrátane DPH
  č. 135/13  25.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130154   Holzknecht, s.r.o.
Štós 89
36853518  doprava pre sťahovanie nábytku  63,00 
vrátane DPH
  č. 94/13  25.03.2013  28.03.2013  9.5.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť