Faktúry 2013 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA275110135   Xepap, spol. s.r.o
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  731,05 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110136   Spojená škola internátna
Brezina 256 055 62 Prakovce
00523461  strava žiaka  14,70 
bez DPH
  17/2013  9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110137   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
00397563  strava žiaka  53,78 
bez DPH
  č.15/2013  9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110138   Mamex s.r.o.
055 51 Veľký Folkmár
00000036  internet  56,76 
vrátane DPH
1000374/2009    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110139  
Hlavná 121 056 01 Gelnica
35543906  strava detí  98,13 
bez DPH
  č.16/2013  9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110140   Obec Žakarovce
055 71 Žakarovce
00329801  vývoz TKO  63,36 
bez DPH
2/05    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110141   Školský internet A. Garbana
Werferova 10 Košice
00164119  strava žiaka za 3/2013  23,38 
bez DPH
6/2012    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110142   Školský internet A. Garbana
Werferova 10 Košice
00164119  ubytovanie žiačky 03/2013  24,50 
bez DPH
6/2012    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110143   SOŠ
Gemerská 1, Košice
17078423  strava žiaka 03/2013  13,42 
bez DPH
15/2012    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110144   Obecný úrad
055 71 Žakarovce
00329801  strava detí 03/2013  13,65 
bez DPH
20/2013    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110145   KOMIN servis
Levocska 12 08001 Presov
34651659  kominárske práce   92,00 
bez DPH
  27/2013  9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110146   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávky zemného plynu   498,00 
vrátane DPH
9100107746/2004    9.4.2013  11.04.2013  12.4.2013 
FA275110147   Helena Petrášová
Juhoslovanská 7 040 13 Košice
36996050  sačky do koša  102,50 
vrátane DPH
  26/2013  2.4.2013  04.04.2013  12.4.2013 
FA275110148   Spojená škola internátna
Námestie Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Strava žiačky za 5/2013  69,62 
bez DPH
dohoda 4/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110149   Spojená škola internátna
Námestie Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Ubytovanie žiačky za 5/2013  6,63 
bez DPH
dohoda 4/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110150   Spojená škola internátna
Námestie Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Ubytovanie žiačky za 5/2013  6,63 
bez DPH
dohoda 3/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110151   Spojená škola internátna
Námestie Š. Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  Strava žiačky za 5/2013  69,62 
bez DPH
dohoda 3/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110152   LVS
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie žiaka za 4/2013  8,40 
bez DPH
dohoda 10/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110153   LVS
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Strava žiaka za 4/2013  67,19 
bez DPH
dohoda 10/2012    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110154   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  254,19 
vrátane DPH
5611864715/2006    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110155   Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pevná linka RD  68,26 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 9900388273/2013    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110156   Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pevné linky  342,47 
vrátane DPH
dodatky k zmluvám    11.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110157   AJVA s.r.o.
Hlavná 47,05601 Gelnica
36580899  Údržbarský materiál  100,35 
vrátane DPH
  34/2013  12.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110158   Miroslav Jakubišin - autodielňa MIRO
Jarná 6,05601 Gelnica
11952903  Oprava motorového vozidla (Škoda Octavia)  481,00 
vrátane DPH
  29/2013  13.4.2013  16.04.2013  7.5.2013 
FA275110159   LYX s.r.o.
Hlavná 27, 05601 Gelnica
35766638  Nákup ošatenia  85,80 
vrátane DPH
  33/2013  20.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110160   BIOENERGIA a.s.
Palučanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
03668265  Palivo - peletky  1592,54 
vrátane DPH
2013DEDZAK/2013    20.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110161   Kornélia Špernakovičová
Slnečná 18, 04001 Košice
44824939  Ubytovanie v dňoch 24.4. - 26.4.2013 - školenie  60,00 
bez DPH
  31/2013  19.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110162   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vodné a stočné RD  190,39 
vrátane DPH
39/216/06P/2006    19.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110163   Miesto pod slnkom n.o.
Hlavná 68, 04001 Košice
31256511  Supervízia  258,00 
vrátane DPH
  30/2013  19.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110164   Reedukačné centrum
05376 Mlynky-Biele vody
00163384  Strava žiaka za 1,2,3/2013  172,53 
bez DPH
dohoda 8/2012    20.4.2013  22.04.2013  7.5.2013 
FA275110165   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  365,04 
vrátane DPH
5611864715/2006    23.4.2013  25.04.2013  7.5.2013 
FA275110166   ZŠ Grundschule - ŠJ
Hlavná 121, 056 01 Gelnica
35543906  obedy mesiaci apríl 2013  101,28 € 
vrátane DPH
  24/2013  30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110167   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
00000036  za vodné a stočné  153,58 € 
vrátane DPH
344/98    30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110168   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
35763469  mobilné telefóny  142,10 € 
vrátane DPH
dodatky k zmluve    30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110169   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné poukážky  2 100,00 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVaR    30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110170   KOMIN SERVIS
Levočská 12, 080 01 Prešov
34651659  prevedené kominárske práce   27,00  
bez DPH
  45/2013  30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110171   Scott a Hagget Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4/16 633, 821 09 Bratislava 2
35851830  účasť na vzdelávacom programe   216,00 
vrátane DPH
  44/2013  30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110172   SOŠ
Gemerská 1, 040 01 Košice
17078423  stravné žiačky za mesiac apríl 2013  10,98 
vrátane DPH
dohoda 15/2012    30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110173   EMDA, s.r.o.
Maďarská 5, 040 13 Košice
44832664  pečivo  121,36 
vrátane DPH
  23,25,27/2013  30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
FA275110174   Milk - Agro s.r.o.
Čapajevova 36, 080 46 Prešov
17147786  potraviny  231,53 
vrátane DPH
  26/04/13  30.4.2013  09.05.2013  17.5.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť