Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140327   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  letné pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  191/2014  02.09.2014  03.09.2014  6.10.2014 
FA268140234   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  letné pneumatiky  50.- 
bez DPH
  135/2014  20.06.2014  23.06.2014  9.7.2014 
FA268140181   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  pneumatiky  40.- 
vrátane DPH
  80/2014  12.05.2014  21.05.2014  24.5.2014 
FA268140478   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  100,79 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  284/2014  08.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA268140436   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  68,53 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancel.potrieb  265/2014  07.11.2014  18.11.2014  15.12.2014 
FA268140378   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  91,34 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  232/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140377   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  134,32 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  233/2014  03.10.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140331   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,60 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  204/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140330   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  161,50 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  206/2014  04.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140289   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  76,73 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  170/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140288   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  46,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  171/2014  05.08.2014  07.08.2014  15.8.2014 
FA268140246   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  117,06 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  143/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140245   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  38,29 
vrátane DPH
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb  142/2014  01.07.2014  07.07.2014  23.7.2014 
FA268140210   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  11,51 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  118/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140209   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,89 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  117/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140172   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  4,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  96/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140171   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  14,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  95/2014  06.05.2014  14.05.2014  24.5.2014 
FA268140130   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  85,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  69/2014  01.04.2014  11.04.2014  5.5.2014 
FA268140129   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  13,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  67/2014  01.04.2014  04.04.2014  5.5.2014 
FA268140094   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  37,12 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  44/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140093   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  147,74 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2014  07.03.2014  11.03.2014  6.4.2014 
FA268140057   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  158,37 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  26/2014  10.02.2014  12.02.2014  17.2.2014 
FA268140014   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  60,82 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  281/2013  08.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140010   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  15,21 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  280/2013  07.01.2014  14.01.2014  5.2.2014 
FA268140441   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  380,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  268/2014  13.11.2014  18.11.2014  15.12.2014 
FA268140391   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  oracovná obuv,montérková súprava  103,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  240/2014  14.10.2014  22.10.2014  10.11.2014 
FA268140302   Mária Repaská-Pracovné odevý
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  posteľné prádlo,osušky,obrusovina,utierky  544.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  182/2014  08.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
FA268140097   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  detské reflexné vesty  22,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  49/2014  14.03.2014  20.03.2014  6.4.2014 
FA268140069   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  monterky,pracovná obuv  133,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  38/2014  28.02.2014  28.02.2014  5.4.2014 
FA268140495   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  432,71 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140456   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  441,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    28.11.2014  05.12.2014  29.12.2014 
FA268140449   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  479,31 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.11.2014  24.11.2014  15.12.2014 
FA268140418   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  538,27 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    31.10.2014  10.11.2014  16.11.2014 
FA268140394   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  607,21 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.10.2014  24.10.2014  10.11.2014 
FA268140371   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  537,66 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    30.09.2014  09.10.2014  21.10.2014 
FA268140350   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  409,39 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    18.09.2014  22.09.2014  7.10.2014 
FA268140326   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  311,17 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    31.08.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140317   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  392,27 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    19.08.2014  27.08.2014  14.9.2014 
FA268140286   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  417,72 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    31.07.2014  06.08.2014  15.8.2014 
FA268140269   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  431,01 
vrátane DPH
Zmluva SN-56100-02    21.07.2014  21.07.2014  15.8.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť