Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140230   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  481,89 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    18.06.2014  24.06.2014  9.7.2014 
FA268140229   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  236,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  133/2014  18.06.2014  24.06.2014  9.7.2014 
FA268140228   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  129,10 
bez DPH
Poistná zmluva č.8018280614    13.06.2014  17.06.2014  24.6.2014 
FA268140227   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  107,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  131/2014  13.06.2014  17.06.2014  24.6.2014 
FA268140226   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
47039817  čistiaci materiál  369,59 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  129/2014  11.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140225   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  ozdravný pobyt pre deti  180.- 
bez DPH
  130/2014  11.06.2014  20.06.2014  24.6.2014 
FA268140224   Free-zona s.r.o.
Nám.Baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140223   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  253,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  128/2014  11.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140222   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  121,97 
vrátane DPH
  127/2014  11.06.2014  15.06.2014  24.6.2014 
FA268140221   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  239,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  126/2014  10.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140220   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  357,76 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  119/2014  09.06.2014  17.06.2014  24.6.2014 
FA268140218   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  99,34 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140217   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  167,52 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  124/2014  06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140216   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a POZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140215   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  nájomné za oceľovú fľašu  36,46 
vrátane DPH
  125/2014  06.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140214   Majster centrum s.r.o.
Zimná 87/223,Spišská Nová Ves
36817767  údržbársky materiál  18,49 
vrátane DPH
  123/2014  05.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140213   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  32,79 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140212   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  185,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  121/2014  04.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140211   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  182,92 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  122/2014  04.06.2014  10.06.2014  24.6.2014 
FA268140210   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  11,51 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  118/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140209   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,89 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  117/2014  02.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140219   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  529,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  116/2014  30.05.2014  07.06.2014  24.6.2014 
FA268140208   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  606,16 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    30.05.2014  31.05.2014  24.6.2014 
FA268140207   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrina  715.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    30.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140206   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  polatok za mob.telefón  13,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140205   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  31,33 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140204   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  21,71 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140203   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  31,02 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    29.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140202   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  manažérske zručnosti  118,80 
vrátane DPH
  115/2014  28.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140201   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  350,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  114/2014  28.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140200   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  33.- 
vrátane DPH
  113/2014  27.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140199   AUTOSTOP RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  291,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  112/2014  27.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140198   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  dodávka plynu  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140197   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  letný tábor pre deti  242.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  108/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140196   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  275,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  111/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140195   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  271,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  110/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140194   Sakmary Ladislav
I.Krasku 11,Spišská Nová Ves
17190444  krovinorez  395.- 
vrátane DPH
  109/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140193   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  78,40 
vrátane DPH
  107/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140192   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  449,76 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140191   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  149,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2014  21.05.2014  26.05.2014  4.6.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť