Faktúry 2014 (DeD Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
f_0165_2014   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
076 32 Borša
35541261  stravovanie v ŠJ  131,30 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  27.06.2014  30.06.2014  28.7.2014 
f_0139_2014   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
07632 Borša
35541261  za stravu v škole  160,28 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  30.05.2014  04.06.2014  10.6.2014 
f_0118_2014   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
07632 Borša
35541261  za stravu v škole  145,44 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  27.04.2014  09.05.2014  10.6.2014 
f_0134_2014   Štefan Demčák - Kominárstvo
07501 Trebišov
35478853  za kontrolu komína  75,35 [$€-1] 
vrátane DPH
  nie  18.05.2014  28.05.2014  10.6.2014 
f_0016_2014   Tauris Cassovia, s.r.o.
07631 Streda nad Bodrogom
00697893  potraviny  112,57 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  17.01.2014  20.01.2014  6.3.2014 
f_0015_2014   Tauris Cassovia, s.r.o.
07631 Streda nad Bodrogom
00697893  potraviny  53,35 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  17.01.2014  20.01.2014  6.3.2014 
f_0014_2014   Tauris Cassovia, s.r.o.
07631 Streda nad Bodrogom
00697893  potraviny  22,30 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  17.01.2014  20.01.2014  6.3.2014 
f_0138_2014   Teleservis spol. s r.o.
07501 Trebišov
17078954  oprava TVP  33,50 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  30.05.2014  04.06.2014  10.6.2014 
f_0355_2014   Thach Bui Van
076 31 Streda nad Bodrogom
35232099  ošatenie detí  166,74 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  19.12.2014  23.12.2014  20.1.2015 
f_0354_2014   Thach Bui Van
076 31 Streda nad Bodrogom
35232099  ošatenie detí  19,49 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  19.12.2014  23.12.2014  20.1.2015 
f_0353_2014   Thach Bui Van
076 31 Streda nad Bodrogom
35232099  ošatenie detí  190,38 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  19.12.2014  23.12.2014  20.1.2015 
f_0370_2014   Tibor Szerdahelyi Tiwel
076 31 Streda nad Bodrogom
33148074  oprava bleskozvodu  669,05 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  30.12.2014  31.12.2014  20.1.2015 
f_0369_2014   Tibor Szerdahelyi Tiwel
076 31 Streda nad Bodrogom
33148074  audiovrátnik  187,80 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  30.12.2014  31.12.2014  20.1.2015 
f_0360_2014   Tibor Szerdahelyi Tiwel
076 31 Streda nad Bodrogom
33148074  výmena osvet. Telies núdzových  502,84 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  23.12.2014  29.12.2014  20.1.2015 
f_0359_2014   Tibor Szerdahelyi Tiwel
076 31 Streda nad Bodrogom
33148074  revízia, oprava bleskozvodu  1102,86 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  23.12.2014  29.12.2014  20.1.2015 
f_0049_2014   Tibor Szerdahelyi TIWEL
07631 Streda nad Bodrogom
33148074  elektroinštalačné práce  94,69 [$€-1] 
vrátane DPH
  áno  18.02.2014  28.02.2014  6.3.2014 
f_0166_2014   Tímea Kiššová
076 35 Somotor
45938041  strihanie detí  71,60 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  27.06.2014  30.06.2014  28.7.2014 
f_0102_2014   Tímea Kiššová Salón Afrodita
07635 Somotor
45938041  strihanie detí  77,00 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  13.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
f_0295_2014   Tímea Kiššová-Salón Afrodita
076 35 Somotor
45938041  strihanie detí  80,00 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  29.11.2014  05.12.2014  19.1.2015 
f_0300_2014   Truck Centrum Košice, s.r.o.
040 01 Košice
36580368  odťah vozidla  108,68 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  02.12.2014  09.12.2014  19.1.2015 
f_0336_2014   Verako s.r.o.
075 01 Trebišov
47567279  prehliadka a servis výťahu  60,00 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  17.12.2014  19.12.2014  19.1.2015 
f_0227_2014   Verako s.r.o.
07501 Trebišov
47567279  revízia výťahu a oprava  408 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  26.09.2014  06.10.2014  29.10.2014 
f_0170_2014   Verako s.r.o.
075 01 Trebišov
47567279  servis výťahu  141,60 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  áno  03.07.2014  11.07.2014  28.7.2014 
f_0330_2014   Viktor Naď - VIMA
075 01 Trebišov
33154023  POZP PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  16.12.2014  19.12.2014  19.1.2015 
f_0291_2014   Viktor Naď - VIMA
075 01 Trebišov
33154023  BOZP PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  03.12.2014  05.12.2014  19.1.2015 
fa_0249_2014   Viktor Naď - VIMA
075 01 Trebišov
33154023  služby POZP PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
    04.11.2014  06.11.2014  9.12.2014 
f_0167_2014   Viktor Naď - Vima
075 01 Trebišov
33154023  služby BOZP + PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
    03.07.2014  11.07.2014  28.7.2014 
f_0115_2014   Viktor Naď - VIMA
07501 Trebišov
33154023  za služby BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  05.05.2014  09.05.2014  10.6.2014 
f_0084_2014   Viktor Naď - VIMA
07501 Trebišov
33154023  služby BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  03.04.2014  10.04.2014  29.4.2014 
f_0068_2014   Viktor Naď - VIMA
Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov
33154023  BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
nie  nie  03.03.2014  26.03.2014  3.4.2014 
f_0211_2014   Viktor Naď VIMA
07501 Trebišov
33154023  služby BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  04.09.2014  12.09.2014  7.10.2014 
f_0188_2014   Viktor Naď-VIMA
07501 Trebišov
33154023  paušal BOZP PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  05.08.2014  14.08.2014  28.8.2014 
f_0029_2014   Viktor Naď-VIMA
07501 Trebišov
33154023  za služby BOZP  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  04.02.2014  10.02.2014  6.3.2014 
f_0228_2014   Vima-Viktor Naď
07501 Trebišov
33154023  služby BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  02.10.2014  06.10.2014  29.10.2014 
f_0151_2014   Vima-Viktor Naď
075 01 Trebišov
33154023  služby BOZP a PO  49,79 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  06.06.2014  12.06.2014  28.7.2014 
fa_0253_2014   VSE, a.s.
042 91 Košice
44483767  distribúcia elektriny  1755 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  05.11.2014  13.11.2014  9.12.2014 
f_0117_2014   VSE, a.s.
04291 Košice
36211222  za dodávku elektriny  1755 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  23.04.2014  09.05.2014  10.6.2014 
f_0033_2014   VSE, a.s.
04291 Košice
36211222  za elektrinu  1755 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  31.01.2014  10.02.2014  6.3.2014 
f_0340_2014   Vsl. Vodárenská spol. a.s.
042 48 Košice
36570460  vodné  166,63 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  19.12.2014  22.12.2014  20.1.2015 
f_0247_2014   Vsl. Vodárenská spol. a.s.
04248 Košice
36570460  za vodné  279,82 [$€-1] 
vrátane DPH
áno  nie  12.10.2014  28.10.2014  29.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28

Tlačiť