Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150456   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  653,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.10.2015  05.11.2015  10.11.2015 
FA268150433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  595,49 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150406   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  429,24 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.09.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150386   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  349,65 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.09.2015  23.09.2015  4.10.2015 
FA268150359   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  451,85 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    31.08.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150043   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,96 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  15/2015  03.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150011   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  25,81 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  302/2014  07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť