Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150380   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy a hmotného majetku  424,51 
bez DPH
Súhrný návrh poistnej zmluvy    14.09.2015  17.09.2015  4.10.2015 
FA268150260   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  424,80 
vrátane DPH
  121/2015  19.06.2015  23.06.2015  15.7.2015 
FA268150255   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy a hnuteľného majetku  424,51 
bez DPH
Súhrný návrh poistenej zmluvy    15.06.2015  17.06.2015  22.6.2015 
FA268150183   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy a hnuteľného majetku  424,52 
bez DPH
Súhrný návrh poistenej zmluvy    30.04.2015  06.05.2015  12.5.2015 
FA268150024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  423,50 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  421,98 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    30.01.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150519   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  420.- 
bez DPH
    10.12.2015  11.12.2015  2.1.2016 
FA268150494   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  420,41 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.11.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150010   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  417,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.01.2015  08.01.2015  24.1.2015 
FA268150163   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  416,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  75/2015  23.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150286   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  408,36 
vrátane DPH
  134/2015  06.07.2015  08.07.2015  18.7.2015 
FA268150064   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  408,31 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.02.2015  24.02.2015  3.3.2015 
FA268150499   HOPE s.r.o.
Hámor 15,Banská Bystrica
36000248  oprava automatickej práčky  405,17 
vrátane DPH
Zmluva o diele  253/2015  03.12.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150175   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské ošatenie,obrusy  404.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2015  29.04.2015  06.05.2015  12.5.2015 
FA268150036   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  397,40 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2015  28.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150429   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  391,37 
vrátane DPH
  216/2015  21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150041   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  391,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2015  28.01.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150459   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  poplatok za stravu chovancov  390.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    29.10.2015  09.11.2015  19.12.2015 
FA268150208   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  386,40 
vrátane DPH
  94/2015  14.05.2015  18.05.2015  21.6.2015 
FA268150188   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  383,61 
vrátane DPH
Zmluva SSN 56100-02    30.04.2015  07.05.2015  12.5.2015 
FA268150438   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  381,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  223/2015  27.10.2015  29.10.2015  10.11.2015 
FA268150474   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  379,40 
vrátane DPH
  241/2015  13.11.2015  19.11.2015  19.12.2015 
FA268150520   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  374,24 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    10.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
FA268150328   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  366,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  156/2015  31.07.2015  10.08.2015  27.9.2015 
FA268150304   OKAY Slovakia s.r.o.
Mlynská 39,Spišská Nová Ves
35825979  automatická práčka  362,70 
vrátane DPH
  144/2015  17.07.2015  23.07.2015  8.8.2015 
FA268150294   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  360,23 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  137/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150160   100+1 drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  359,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  72/2015  21.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150307   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  358,90 
vrátane DPH
  150/2015  24.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150358   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  354,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  173/2015  31.08.2015  11.09.2015  4.10.2015 
FA268150524   FESI comp.s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová ves
36597431  notebook Asus  353,21 
vrátane DPH
  267/2015  11.12.2015  15.12.2015  4.1.2016 
FA268150405   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  351,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  201/2015  30.09.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150023   SPP a.s..
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  doplatok za zemný plyn  351,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    19.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150068   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  350,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  25/2015  25.02.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150430   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  internátne a stravné za chovancov  349,68 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.10.2015  22.10.2015  10.11.2015 
FA268150386   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  349,65 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.09.2015  23.09.2015  4.10.2015 
FA268150063   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie budovy  349,80 
bez DPH
PZ č.511000703    17.02.2015  24.02.2015  3.3.2015 
FA268150333   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  348.- 
vrátane DPH
  159/2015  06.08.2015  07.08.2015  27.9.2015 
FA268150132   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  346,52 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  65/2015  02.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150542   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  345,06 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  266/2015  16.12.2015  18.12.2015  4.1.2016 
FA268150528   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektromontážne práce  345,20 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  270/2015  14.12.2015  16.12.2015  4.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť