Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150189   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčska 28,Košice
17316537  menežérske zručnosti  150.- 
bez DPH
    06.05.2015  06.05.2015  12.5.2015 
FA268150159   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčska 28,Košice
17316537  najmilší koncert- stravné  28.- 
bez DPH
    20.04.2015  21.04.2015  11.5.2015 
FA268150233   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  liečebný pobyt chovancov  160.- 
bez DPH
  103/2015  02.06.2015  03.06.2015  22.6.2015 
FA268150556   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  73,89 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    28.12.2015  29.12.2015  4.1.2016 
FA268150523   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  91,77 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    10.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
FA268150455   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  strava za chovancov  95,69 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    02.11.2015  03.11.2015  10.11.2015 
FA268150409   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  81,79 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150236   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  88,74 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    03.06.2015  12.06.2015  22.6.2015 
FA268150190   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  88,74 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    06.05.2015  07.05.2015  12.5.2015 
FA268150138   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chvancov  85,06 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    07.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150093   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovanca  41,46 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravovania    03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150053   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  83,81 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravy    06.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150459   Detské centrum Ružomberok
K.Sidora 134,Ružomberok
30226112  poplatok za stravu chovancov  390.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    29.10.2015  09.11.2015  19.12.2015 
FA268150517   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  kontrola hasiacich prístrojov  149,40 
vrátane DPH
Zmluva o diele  263/2015  09.12.2015  15.12.2015  2.1.2016 
FA268150515   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  139,64 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  259/2015  07.12.2015  09.12.2015  2.1.2016 
FA268150469   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  38,54 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  237/2015  09.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150420   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  92,86 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  209/2015  09.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
FA268150365   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  43,76 
bez DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  176/2015  03.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150324   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  157/2015  03.08.2015  06.08.2015  8.8.2015 
FA268150277   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  výchvné pomôcky  8,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  131/2015  01.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150276   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  61,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  132/2015  01.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150241   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  54,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150240   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  27,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  110/2015  05.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150198   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál,vlajky EU a SR  146,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  88/2015  07.05.2015  13.05.2015  14.5.2015 
FA268150149   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  64/2015  10.04.2015  17.04.2015  26.4.2015 
FA268150092   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  14,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150091   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  128,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150043   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,96 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  15/2015  03.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150011   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  25,81 
vrátane DPH
Zo dodávke kancelárskych potrieb  302/2014  07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150539   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  oracovný odev,obuv  141,40 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  279/2015  16.12.2015  18.12.2015  4.1.2016 
FA268150475   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy,obuv,utierky  223,20 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  242/2015  16.11.2015  19.11.2015  19.12.2015 
FA268150293   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  uteráky  89,60 
vrátane DPH
  138/2015  08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150175   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  detské ošatenie,obrusy  404.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2015  29.04.2015  06.05.2015  12.5.2015 
FA268150172   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  1.200.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2015  29.04.2015  05.05.2015  11.5.2015 
FA268150106   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  posteľné prádlo,pančuchy  589,91 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  46/2015  16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150471   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  drevené dosky  128,10 
vrátane DPH
  222/2015  11.11.2015  13.11.2015  19.12.2015 
FA268150075   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  rezivo,dosky  172,50 
vrátane DPH
  30/2015  26.02.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150546   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  713,13 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    17.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
FA268150494   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  420,41 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    30.11.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150481   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  434,33 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.11.2015  24.11.2015  19.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť