Faktúry 2015 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201500076   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky  135,87 
vrátane DPH
  4/2015  05.2.2015  11.02.2015  4.3.2015 
FA274201500234   PROHU s.r.o.
Kúpeľná 105, Liptovský Ján
45991197  fa za knihu  20,00 
vrátane DPH
  208/2015  27.3.2015  02.04.2015  10.4.2015 
FA27420151048   Metro Cash Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
45952671  fa za všeob. materiál  559,99 
vrátane DPH
  911/2015  20.11.2015  24.11.2015  3.12.2015 
FA27420151049   Metro Cash Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
45952671  fa za všeob. materiál  748,06 
vrátane DPH
  912/2015  20.11.2015  24.11.2015  3.12.2015 
FA27420151050   Metro Cash Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
45952671  fa za všeob. materiál  1274,77 
vrátane DPH
  913/2015  20.11.2015  24.11.2015  3.12.2015 
FA27420151051   Metro Cash Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
45952671  fa za všeob. materiál  874,39 
vrátane DPH
  914/2015  20.11.2015  24.11.2015  3.12.2015 
FA27420151052   Metro Cash Slovakia s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
45952671  fa za všeob. materiál  2246,53 
vrátane DPH
  915/2015  20.11.2015  24.11.2015  3.12.2015 
FA274201501212   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za všeob. materiál  1402,09 
vrátane DPH
  1024/2015  23.12.2015  29.12.2015  8.1.2016 
FA27420151157   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za PVC kontajner  765,40 
vrátane DPH
  993/2015  15.12.2015  17.12.2015  8.1.2016 
FA27420151156   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za všeob. materiál  902,71 
vrátane DPH
  994/2015  15.12.2015  17.12.2015  8.1.2016 
FA27420151074   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  436,12 
vrátane DPH
  927/2015  25.11.2015  27.11.2015  3.12.2015 
FA274201500868   Stavebniny Bolonyi
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  392,59 
vrátane DPH
  703/2015  12.10.2015  21.10.2015  5.11.2015 
FA274201500726   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  293,40 
vrátane DPH
  575/2015  07.9.2015  09.09.2015  6.10.2015 
FA274201500657   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  487,74 
vrátane DPH
  550/2015  06.8.2015  10.08.2015  8.9.2015 
FA274201500590   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  432,61 
vrátane DPH
  516/2015  07.7.2015  13.07.2015  4.8.2015 
FA274201500501   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  675,94 
vrátane DPH
  415/2015  09.6.2015  12.06.2015  8.7.2015 
FA274201500339   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  284,41 
vrátane DPH
  311/2015  05.5.2015  11.05.2015  2.6.2015 
FA274201500245   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za všeob. materiál  244,32 
vrátane DPH
  233/2015  01.4.2015  07.04.2015  4.5.2015 
FA274201500203   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za inštal. materiál  466,87 
vrátane DPH
  170/2015  16.3.2015  23.03.2015  10.4.2015 
FA274201500061   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za inštal. materiál  349,12 
vrátane DPH
  72/2015  02.2.2015  13.02.2015  4.3.2015 
FA274201500659   SAVIL s.r.o. Veľké Kapušany
P.O.H 56, Veľké Kapušany
45461902  fa za zhotovenie fotografií  415,00 
vrátane DPH
  488/2015  06.8.2015  10.08.2015  8.9.2015 
FA274201500551   SAVIL s.r.o. Veľké Kapušany
P.O.H 56, Veľké Kapušany
45461902  fa za zhotovenie fotografií  179,28 
vrátane DPH
  478/2015  23.6.2015  26.06.2015  8.7.2015 
FA274201500124   SAVIL s.r.o. Veľké Kapušany
P.O.H 56/97, Veľké Kapušany
45461902  fa za zhotovenie fotografií  13,86 
vrátane DPH
  84/2015  20.2.2015  03.03.2015  4.3.2015 
FA274201501198   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  56,47 
vrátane DPH
  933/2015  23.12.2015  29.12.2015  8.1.2016 
FA27420151113   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  67,72 
vrátane DPH
  816/2015  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
FA274201500971   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  96,80 
vrátane DPH
  676/2015  05.11.2015  06.11.2015  5.11.2015 
FA274201500828   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  61,49 
vrátane DPH
  590/2015  05.10.2015  07.10.2015  5.11.2015 
FA274201500714   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  48,78 
vrátane DPH
  515/2015  04.9.2015  11.09.2015  6.10.2015 
FA274201500652   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  146,58 
vrátane DPH
  514/2015  05.8.2015  10.08.2015  8.9.2015 
FA274201500609   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  114,26 
vrátane DPH
  412/2015  13.7.2015  16.07.2015  4.8.2015 
FA274201500350   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  106,19 
vrátane DPH
  223/2015  06.5.2015  15.05.2015  2.6.2015 
FA274201500260   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  75,10 
vrátane DPH
  143/2015  07.4.2015  15.04.2015  4.5.2015 
FA274201500165   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  140,47 
vrátane DPH
  9/2015  06.3.2015  17.03.2015  10.4.2015 
FA274201500071   Lekáreň Saleks s.r.o.
Z. Fábryho 20/105, Kráľovský Chlmec
45288534  fa za lieky  63,85 
vrátane DPH
  8/2015  04.2.2015  10.02.2015  4.3.2015 
FA27420151194   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  288,54 
vrátane DPH
  1002/2015  21.12.2015  23.12.2015  8.1.2016 
FA27420151075   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  95,04 
vrátane DPH
  923/2015  25.11.2015  27.11.2015  3.12.2015 
FA274201500934   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  110,76 
vrátane DPH
  782/2015  26.10.2015  29.10.2015  5.11.2015 
FA274201500708   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  104,28 
vrátane DPH
  591/2015  03.9.2015  09.09.2015  6.10.2015 
FA274201500513   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  96,42 
vrátane DPH
  449/2015  12.6.2015  17.06.2015  8.7.2015 
FA274201500269   MiGo spol. s.r.o.
Topolčianska 10, Bratislava
45261733  fa za tonery  144,00 
vrátane DPH
  244/2015  10.4.2015  15.04.2015  4.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť