Faktúry 2015 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201500339   Boloni s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál  284,41 
vrátane DPH
  311/2015  05.5.2015  11.05.2015  2.6.2015 
FA27420151155   Portál agentúra s.r.o.
Oktobrová 46, Prešov
47597704  fa ya vstupenky do divadla  100,00 
vrátane DPH
  977/2015  15.12.2015  17.12.2015  8.1.2016 
FA274201500579   Portál agentúra s.r.o.
Oktobrová 46, Prešov
47597704  fa ya vstupenky do divadla  100,00 
vrátane DPH
  459/2015  02.7.2015  09.07.2015  4.8.2015 
265/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  106,00 
vrátane DPH
    17.11.2015  18.11.2015  3.12.2015 
262/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  106,00 
vrátane DPH
    14.11.2015  16.11.2015  3.12.2015 
107/2015   Úsmev ako dar Košice
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa školenie  75,00 
vrátane DPH
    05.5.2015  06.05.2015  2.6.2015 
FA274201500901   Plynoterm Servis Kuchta
Bernoláková 19, Poprad
35414154  fa servis a nastavenie uprav. Vody  359,39 
vrátane DPH
  721/2015  20.10.2015  29.10.2015  5.11.2015 
FA274201500868   Stavebniny Bolonyi
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  392,59 
vrátane DPH
  703/2015  12.10.2015  21.10.2015  5.11.2015 
<< < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť