Faktúry 2015 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201500005   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  28,94 
vrátane DPH
5100006688    08.1.2015  14.01.2015  5.2.2015 
FA274201500004   GVP s.r.o.
Tolstého ,Humenné
36446190  fa za potraviny  34,00 
vrátane DPH
2/2015    07.1.2015  14.01.2015  5.2.2015 
FA274201500003   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  fa za stravné kupóny  6514,43 
vrátane DPH
1/2015    07.1.2015  14.01.2015  5.2.2015 
FA274201500002   UPC broadband Slovakia s.r.o.
Ševčenkova 36, Bratislava
35971967  fa za kabel.tv  17,92 
vrátane DPH
7390725    07.1.2015  14.01.2015  5.2.2015 
FA274201500001   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  145,61 
vrátane DPH
zml    05.1.2015  14.01.2015  5.2.2015 
FA274201401166   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  332,74 
vrátane DPH
5611854325    31.12.2014  09.01.2015  5.2.2015 
FA274201401164   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  767,57 
vrátane DPH
80-000065344    31.12.2014  09.01.2015  5.2.2015 
FA274201401163   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  1,00 
vrátane DPH
112819004Z112    31.12.2014  09.01.2015  5.2.2015 
<< < | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť