Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160148   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3264.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160274   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  1896.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    13.06.2016  01.07.2016  13.7.2016 
FA268160124   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1740,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002525/2016  24.03.2016  30.03.2016  7.4.2016 
FA268160039   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné el.poukážky  1725,92 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000001824/2016  29.01.2016  02.02.2016  19.2.2016 
FA268160182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1689,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000002807/2016  28.04.2016  29.04.2016  21.5.2016 
FA268160225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  el.stravovacie poukážky  1619,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000003083/2016  27.05.2016  30.05.2016  1.7.2016 
FA268160324   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné lístky  1462,40 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000003727/2016  29.07.2016  02.08.2016  10.8.2016 
FA268160562   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  elektro práce a revízia el.spotrebičov  996,62 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  294/2016  20.12.2016  21.12.2016  1.1.2017 
FA268160118   Autostop RV,s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
36582280  oprava os.vozidla  995,95 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  52/2016  18.03.2016  24.03.2016  7.4.2016 
FA268160111   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  993,68 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  46/2016  16.03.2016  17.03.2016  7.4.2016 
FA268160112   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  948,32 
vrátane DPH
Zmkluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  47/2016  16.03.2016  17.03.2016  7.4.2016 
FA268160342   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  732,28 
vrátane DPH
  171/2016  05.08.2016  08.08.2016  10.8.2016 
FA268160166   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  664,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  75/2016  18.04.2016  20.04.2016  25.4.2016 
FA268160394   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné  647,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    16.09.2016  20.09.2016  27.9.2016 
FA268160076   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  kancel.nábytok,pohovka  613.- 
vrátane DPH
  31/2016  26.02.2016  02.03.2016  18.3.2016 
FA268160266   Ing.Dobos-DOBART s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  oprava kúpeľne  606,60 
vrátane DPH
  128/2016  20.06.2016  21.06.2016  2.7.2016 
FA268160261   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  595.14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    16.06.2016  17.06.2016  2.7.2016 
FA268160285   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  594,73 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160227   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D
Na Skotňu 471/54,Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie PHM  591,48 
vrátane DPH
  102/2016  27.05.2016  30.05.2016  1.7.2016 
FA268160322   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  prenájom osobného vozidla  574,20 
vrátane DPH
Zmluva o nájme dopravného prostriedku  158/2016  29.07.2016  02.08.2016  10.8.2016 
FA268160160   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  567,09 
vrátane DPH
  67/2016  08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160206   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  564,45 
vrátane DPH
  95/2016  12.05.2016  16.05.2016  23.5.2016 
FA268160108   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  561,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    14.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160548   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšina
46171517  mliečna výživa  552,06 
vrátane DPH
  281/2016  09.12.2016  14.12.2016  1.1.2017 
FA268160431   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  zdravotnícky materiál  550,12 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  222/2016  06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160257   PVPS a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  549,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    13.06.2016  14.06.2016  2.7.2016 
FA268160509   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  540.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  266/2016  22.11.2016  24.11.2016  9.12.2016 
FA268160543   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné  536,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    09.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160190   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  525,52 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.05.2016  05.05.2016  23.5.2016 
FA268160142   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  525.- 
bez DPH
  62/2016  06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160563   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  520,32 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.12.2016  21.12.2016  1.1.2017 
FA268160224   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristicka 16,Trenčín
00585441  pistenie vozidiel  519,17 
bez DPH
PZ 051-3042047    26.05.2016  27.05.2016  1.7.2016 
FA268160141   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  516,76 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160310   Lekáreň Na rohu
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  513,43 
vrátane DPH
  153/2016  22.07.2016  25.07.2016  8.8.2016 
FA268160508   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  509,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  265/2016  22.11.2016  24.11.2016  9.12.2016 
FA268160457   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  506,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  236/2016  20.10.2016  21.10.2016  20.11.2016 
FA268160445   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  PC zostava  504,67 
vrátane DPH
  228/2016  10.10.2016  13.10.2016  20.11.2016 
FA268160028   ENES Daniel Dovala
Páterová 756/31,Rožňava
33009775  výmana tlakovej nádoby  495,18 
vrátane DPH
  290/2015  25.01.2016  26.01.2016  16.2.2016 
FA268160170   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  492,35 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.04.2016  22.04.2016  25.4.2016 
FA268160549   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  481,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  282/2016  09.12.2016  14.12.2016  1.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť