Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160053   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160004   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o obchodnej spolupráci    07.01.2016  11.01.2016  19.1.2016 
FA268160258   Ján Zalibera - Farlaz
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  49,41 
vrátane DPH
  124/2016  13.06.2016  14.06.2016  2.7.2016 
FA268160025   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  výmena mob.telefónu  49,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    21.01.2016  25.01.2016  16.2.2016 
FA268160437   Ján Zalibera-FARLAZ
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  50,54 
vrátane DPH
  224/2016  07.10.2016  11.10.2016  15.11.2016 
FA268160383   Ján Zalibera-FARLAZ
Odborárov 41,Spišská Nová Ves
33985766  maliarsky materiál  52,63 
vrátane DPH
  195/2016  07.09.2016  08.09.2016  25.9.2016 
FA268160347   Dráčik - Divi s.r.o.
Gajová 13,Bratislava
46118985  hračky  52,01 
vrátane DPH
  175/2016  09.08.2016  12.08.2016  5.9.2016 
FA268160026   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP Fiat Multipla  52,78 
vrátane DPH
PZ č.8019032180    21.01.2016  25.01.2016  16.2.2016 
FA268160210   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  53,40 
vrátane DPH
  98/2016  17.05.2016  18.05.2016  23.5.2016 
FA268160481   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  pevný disk  54,53 
vrátane DPH
  247/2016  02.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160105   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH
  44/2016  10.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160050   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,70 
vrátane DPH
  20/2016  04.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160483   Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  55,01 
vrátane DPH
  248/2016  05.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160574   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  57,74 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    27.12.2016  28.12.2016  1.1.2017 
FA268160162   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  liečebný pobyt chovanca  57,60 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    08.04.2016  13.04.2016  25.4.2016 
FA268160020   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie osôb vo vozidle Citroen Xsara  57,44 
bez DPH
PZ č.9862042068    20.01.2016  21.01.2016  16.2.2016 
FA268160255   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  aktivácia navigácie  58,97 
vrátane DPH
  123/2016  08.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160526   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.12.2016  05.12.2016  9.12.2016 
FA268160489   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160478   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160428   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.10.2016  05.10.2016  15.11.2016 
FA268160389   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    08.09.2016  09.09.2016  25.9.2016 
FA268160371   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.09.2016  05.09.2016  24.9.2016 
FA268160327   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina za RD  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    01.08.2016  03.08.2016  10.8.2016 
FA268160284   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160251   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
FA268160243   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.06.2016  03.06.2016  1.7.2016 
FA268160217   Milan Kundrát-NETROX
Sadová 991/34,Humenné
43594638  registrácia domény  59,88 
vrátane DPH
  104/2016  23.05.2016  25.05.2016  1.7.2016 
FA268160186   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160137   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    04.04.2016  05.04.2016  24.4.2016 
FA268160117   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  brúska uhlová  59.- 
vrátane DPH
  53/2016  18.03.2016  24.03.2016  7.4.2016 
FA268160094   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    04.03.2016  07.03.2016  18.3.2016 
FA268160086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  obal,ochranné sklo na mob.telefón  59,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160044   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    02.02.2016  03.02.2016  19.2.2016 
FA268160013   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH
  2/2016  12.01.2016  18.01.2016  19.1.2016 
FA268160566   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  prenájom vozidla Fiat Scudo  60.- 
vrátane DPH
Zmluva o nájme dopravného prostriedku    21.12.2016  22.12.2016  1.1.2017 
FA268160097   Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3,Košice
17150922  stravné za chovanca  60,80 
bez DPH
Dohoda o spolupráci    04.03.2016  07.03.2016  18.3.2016 
FA268160138   Seteza elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  elekrto materiál  61,98 
vrátane DPH
  60/2016  04.04.2016  05.04.2016  24.4.2016 
FA268160064   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  toner do kopírky  63.- 
vrátane DPH
  26/2016  11.02.2016  12.02.2016  19.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť