Faktúry 2016 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920160329   IT servis spol. s.r.o.
Jantárová 30, Košice
31667996  scaner  90 
vrátane DPH
  AB/92/2016  28.09.2016  07.10.2016  21.11.2016 
FA26920160298   IT Servis spol. s.r.o.
Jantárová 30, Košice
31667996  nákup tonerov  228 
vrátane DPH
3/T/2016    06.09.2016  08.09.2016  16.11.2016 
FA26920160184   IT Servis spol. s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  tonery  120 
vrátane DPH
3/T/2016    31.05.2016  03.06.2016  27.6.2016 
FA26920160183   IT Servis spol. s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  oprava PC  88,8 
vrátane DPH
3/T/2016    31.05.2016  03.06.2016  27.6.2016 
FA26920160118   IT Servis spol. s.r.o.
Jantárova, Košice
31667996  dodávka tonerov  73,2 
vrátane DPH
3/T/2016    10.03.2016  17.03.2016  27.6.2016 
FA26920160364   IT Servis spol.s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  tonery  51,6 
vrátane DPH
3/T/2016    26.10.2016  03.11.2016  20.4.2017 
FA26920160282   IT Servis spol.s.r.o.
Jantárová 30, Košice
31667996  tonery  13,2 
vrátane DPH
3/T/2016    08.08.2016  12.08.2016  15.11.2016 
FA26920160220   IT servis spol.s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  dodávka tonerov  150 
vrátane DPH
3/T/2016    20.06.2016  21.06.2016  14.7.2016 
FA26920160155   IT Servis spol.s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  notebook PR, tonery  408 
vrátane DPH
3/T/2016    28.04.2016  06.05.2016  27.6.2016 
FA26920160147   IT Servis spol.s.r.o.
Jantárova 30, Košice
31667996  tonery  44,4 
vrátane DPH
3/T/2016    13.04.2016  19.04.2016  27.6.2016 
FA26920160024   JKF - lekáreň
Klimkovičova 1, Košice
36737828  poplatky za liekx  23,54 
vrátane DPH
1-1-12013    07.01.2016  19.01.2016  24.6.2016 
FA26920160454   Jozef Seman
Hlavna 27/11, Valaliky
37018213  potraviny  164,68 
vrátane DPH
  AB/158/2016  22.12.2016  23.12.2016  20.4.2017 
FA26920160055   Jozef Seman
Hlavna 27/44
37018213  potraviny  174,96 
vrátane DPH
7052013    25.01.2016  28.01.2016  24.6.2016 
FA26920160013   Jozef Seman
Hlavna 27/44
37018213  potraviny  179,38 
vrátane DPH
7052013    07.01.2016  19.01.2016  24.6.2016 
FA26920160393   Juraj Pliška - ZIP
Hýľov 172
32560516  výmena radiátora  241 
vrátane DPH
  AB/109/2016  21.11.2016  24.11.2016  20.4.2017 
FA26920160219   Karate Klub SADU
Kráľovský Chlmec
42249244  účastnícky poplatok  145 
vrátane DPH
  AB/50/2016  16.06.2016  21.06.2016  14.7.2016 
FA26920160054   Korass s.r.o.
Pražská 2, Košice
44971320  posteľné prádlo  137,99 
vrátane DPH
  AB/3/2016  25.01.2016  28.01.2016  24.6.2016 
FA26920160343   Livonec s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  výkon technika PO III.Q 2016  126 
vrátane DPH
4/L/2016    06.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
FA26920160439   Livonec Sk, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  činnosť technika PO 4.Q  126 
vrátane DPH
4/L/2016    12.12.2016  19.12.2016  20.4.2017 
FA26920160232   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  výkon technika PO II. Q 2016  126 
vrátane DPH
4/L/2016    04.07.2016  12.07.2016  16.8.2016 
FA26920160140   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  výkon technika PO  126 
vrátane DPH
4/L/2016    07.04.2016  13.04.2016  27.6.2016 
FA26920160057   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  kontrola hasiacich prístrojov  193,2 
vrátane DPH
  AB/8/2016  25.01.2016  28.01.2016  24.6.2016 
FA26920160442   LVS
Tešedíková 3, Košice
17150922  prísp.na úhrada nákladov  6,4 
vrátane DPH
00/2016/001152    14.12.2016  19.12.2016  20.4.2017 
FA26920160437   LVS
Tešedíková 3, Košice
17150922  poplat.za ubytov.  54,4 
vrátane DPH
00/2016/001152    12.12.2016  14.12.2016  20.4.2017 
FA26920160436   LVS
Tešedíková 3, Košice
17150922  stravné za dieťa  73,59999999999999 
vrátane DPH
00/2016/001152    12.12.2016  14.12.2016  20.4.2017 
FA26920160391   LVS
Tešedíková 3, Košice
17150922  poplatky za stravu dieťaťa  60,8 
vrátane DPH
00/2016/001152    10.11.2016  21.11.2016  20.4.2017 
FA26920160080   LVS Barca
Tešedikova 3, Košice
17150922  stravné detí  128 
vrátane DPH
00/2016/000034    09.02.2016  11.02.2016  27.6.2016 
FA26920160353   LVS Košice-Barca
Tešedíkova 3, Košice
17150922  stravné za dieťa  60,8 
vrátane DPH
00/2016/001152    11.10.2016  13.10.2016  21.11.2016 
FA26920160259   LVS Košice-Barca
Tešediková 3, Košice
17150922  stravné dieťaťa 062016  76,8 
vrátane DPH
00/2016/000040    14.07.2016  20.07.2016  16.8.2016 
FA26920160216   LVS Košice-Barca
Tešedikova 3, Košice
17150922  ubytov. + stravné  80 
vrátane DPH
00/2016/000040(34)    16.06.2016  21.06.2016  14.7.2016 
FA26920160187   LVS Košice-Barca
Tešedíkova 3, Košice
17150922  stravovanie + ubyt. Detí  156,8 
vrátane DPH
00/2016/00034(40)    17.05.2016  03.06.2016  27.6.2016 
FA26920160136   LVS Košice-Barca
Tešedíkova 3, Košice
17150922  ubyt. A stravné detí  147,2 
vrátane DPH
00/2016/00034(40)    07.04.2016  13.04.2016  27.6.2016 
FA26920160109   LVS Košice-Barca
Tešediková 3, Košice
17150922  stravné a ubyt. Detí  38,4 
vrátane DPH
00/2016/000034 (40)    04.03.2016  11.03.2016  27.6.2016 
FA26920160172   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  165 
vrátane DPH
4034/2013    10.05.2016  12.05.2016  27.6.2016 
FA26920160164   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  528,1 
vrátane DPH
4034/2013    02.05.2016  12.05.2016  27.6.2016 
FA26920160163   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia  803,02 
vrátane DPH
4034/2013    02.05.2016  12.05.2016  27.6.2016 
FA26920160162   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  280,58 
vrátane DPH
P1430/2015    02.05.2016  12.05.2016  27.6.2016 
FA26920160462   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie  -202,69 
vrátane DPH
4034/2013    27.12.2016  21.12.2016  20.4.2017 
FA26920160438   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie  1496,84 
vrátane DPH
4034/2013    08.12.2016  19.12.2016  20.4.2017 
FA26920160407   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  280,58 
vrátane DPH
P1430/2015    02.12.2016  06.12.2016  20.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť