Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH
  467  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH
  422  11.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  338  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  337  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  134,42 
vrátane DPH
  315  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH
  318  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  304  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  303  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 793,00 
vrátane DPH
  267  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  243  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  242  04.07.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160219   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  241,99 
vrátane DPH
  206  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  205  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  162,14 
vrátane DPH
  179  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  165  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  164  02.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  113  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  112  01.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160100   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodanie elektr. energie.  258,00 
vrátane DPH
  90  09.03.2016  15.03.2016  23.5.2017 
20160061   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodanie elektr. energie.  28,00 
vrátane DPH
  49  10.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160243   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Dodanie batérie do záložného zdroja.  18,50 
vrátane DPH
  231  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160480   VVS, a.s.
Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob
36570460  Dobropis k faktúre.  9,43 
vrátane DPH
  473  13.12.2016  27.12.2016  30.5.2017 
20160315   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Dobropis faktúry.  -2,70 
vrátane DPH
  302  30.08.2016  11.10.2016  25.5.2017 
20160203   Viesmann
Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
31388841  Dobropis faktúry.  237,12 
vrátane DPH
  139  20.05.2016  11.05.2016  24.5.2017 
20160298   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis - faktúra za vodné a stočné.  -686,87 
vrátane DPH
  286  08.08.2016  16.08.2016  25.5.2017 
20160516   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
  Digestor, tašky na notebooky.  117,40 
vrátane DPH
  503  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160084   Pre naše deti, s.r.o.
Mlynská 455, 951 31 Močenok
  Detský súrodenecký kočík.  817,00 
vrátane DPH
  68  01.03.2016  03.03.2016  23.5.2017 
20160055   SAAT SPORT - Sanisló Attila
Nová 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
35092114  Detské nastaviteľné korčule a korčule "kačky".  343,20 
vrátane DPH
  45  05.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160393   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov
46534555  Čistenie upchatého odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH
  377  21.10.2016  16.11.2016  25.5.2017 
20160513   Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
Davidovská 301/11 094 13 Sačurov
46534555  Čistenie odpadového potrubia.  100,00 
vrátane DPH
  496  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť