Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160196   Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahov
Dielenská kružná 4, Vrútky 038 61
42434271  Účasť na seminári.  118,00 
vrátane DPH
  188  17.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160016   Irish Dance Academy Slovakia
Hlinková 1, 040 01 Košice
35555289  Vyfaktúrovanie tanečného vystúpenia.  100,00 
vrátane DPH
  457  13.01.2016  15.01.2016  22.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160124   IVES
Cs. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Služby STP APV.  83,65 
vrátane DPH
  111  29.03.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160199   JUDR. Ján Jaššo LL.M, advokát
Kováčska 9, 040 01 Košice
  Autorizácia kúpnej zmluvy rodinného domu.  66,00 
vrátane DPH
  161  18.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160315   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Dobropis faktúry.  -2,70 
vrátane DPH
  302  30.08.2016  11.10.2016  25.5.2017 
20160277   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka.  28,60 
vrátane DPH
  263  11.07.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160075   KUBIS-Ing. Ľuboslav Kolesár
Helsinská 19, 040 13 Košice
41036867  Oprava automatickej práčky.  66,48 
vrátane DPH
  63  19.02.2016  03.03.2016  23.5.2017 
20160486   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov
43979351  Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom dome.  305,00 
vrátane DPH
  335  19.12.2016  23.12.2016  30.5.2017 
20160485   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov
43979351  Práca v súlade so zmluvou o dielo.  5 695,00  
vrátane DPH
  439  19.12.2016  23.12.2016  30.5.2017 
20160468   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  458  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160467   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné pre žiaka.  457 
vrátane DPH
  457  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160412   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  403  07.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160411   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Strava pre žiaka.  78,93 
vrátane DPH
  402  07.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160375   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Pobyt pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  363  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160374   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné pre žiaka.  78,72 
vrátane DPH
  362  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160337   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Ubytovanie pre žiaka.  10,00 
vrátane DPH
  234  19.09.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160336   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
00400084  Stravné pre žiaka.  60,80 
vrátane DPH
  323  19.09.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160481   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Maliarské práce.  1 194,00 
vrátane DPH
  440  13.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160128   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut.  38,00 
vrátane DPH
  115  05.04.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160042   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25
47891122  Maliarske práce.  96,80 
vrátane DPH
  29.01.2016  08.02.2016  23.5.2017 
20160515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie.  15,23 
vrátane DPH
  489  27.12.2016  21.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  442  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Pravidelné vyúčtovanie preddavkových platieb.  292,21 
vrátane DPH
  426  22.11.2016  02.12.2016  26.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  394  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  392  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
20160371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodania elektr. energie.  144,81 
vrátane DPH
  357  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  339  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  338  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160349   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  337  03.10.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  134,42 
vrátane DPH
  315  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  305  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  304  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  303  01.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  123,33 
vrátane DPH
  291  10.08.2016  12.09.2016  25.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť