Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170557   JYSK s.r.o.
Šoltesovej 14,Bratislava
35974133  spotrebný materiál  200,45 
vrátane DPH
  287/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170556   Árpád Jónás
Bottovo 84,Dubovec
35486414  koberec  126,80 
vrátane DPH
  286/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170567   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  712,41 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  292/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170566   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stvané a internátne za chovancov  411,41 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170565   Ing.Dobos-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  úprava izby pre deti  1.164.- 
vrátane DPH
  289/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170564   Ing.Dobos-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  výmena interierových dverí  1.170.- 
vrátane DPH
  290/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170563   Katarína spol.s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  272,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  291/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170569   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  701,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170568   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  185,51 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    19.12.2017  20.12.2017  10.1.2018 
FA268170570   Probugas,a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  plyn  3.852.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.12.2017  27.12.2017  10.1.2018 
FA268170573   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  65,52 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    21.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170572   Lujan s.r.o.
Hraničná 611, Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  323,04 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  294/2017  21.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170571   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto nad Váhom
34152199  potraviny  242,32 
vrátane DPH
  293/2017  21.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170574   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP za osobné vozidlo  110,83 
bez DPH
Návrh zmluvy č.9740043230    22.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170576   Spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  436,95 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    27.12.2017  28.12.2017  23.1.2018 
FA268170575   Spojená škola internátna
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné a internátne za chovancov  421,40 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    27.12.2017  28.12.2017  10.1.2018 
FA268170578   GRM Trade s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava
31724256  potraviny  321,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  295/2017  28.12.2017  03.01.2018  23.1.2018 
FA268170577   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  selfie tyč  19,99 
vrátane DPH
  296/2017  28.12.2017  04.01.2018  23.1.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť