Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170236   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170190   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZS  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170153   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    07.04.2017  11.04.2017  5.5.2017 
FA268170098   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.03.2017  06.03.2017  8.3.2017 
FA268170066   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.02.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170027   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170398   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  738,35 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  190/2017  26.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170243   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce,revízia  595,62 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  107/2017  13.06.2017  14.06.2017  19.6.2017 
FA268170546   Elektro Astra
Razusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  televízor s príslušenstvom  577,40 
vrátane DPH
  272/2017  12.12.2017  14.12.2017  10.1.2018 
FA268170086   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač,karta Sky Link  233,90 
vrátane DPH
  32/2017  23.02.2017  24.02.2017  2.3.2017 
FA268170061   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  mikrovlnka  79.- 
vrátane DPH
  19/2017  01.02.2017  02.02.2017  2.3.2017 
FA268170035   Elektro Astra-R.Katriniak
Rázusova 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač  89.- 
vrátane DPH
  5/2017  16.01.2017  17.01.2017  2.2.2017 
FA268170048   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Stokňu 471/54,Teplička n.Váhov
14255791  úradné meranie PHM  353,88 
vrátane DPH
  1/2017  26.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170553   Ladislav Sakmáry
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  vysokotlakový čistič  289,90 
vrátane DPH
  280/2017  14.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170520   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  snehová fréza  1.232.- 
vrátane DPH
  258/2017  06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170440   Sakmáry Ladislav-obchod
I.Krasku 1112/11,Spišská Nová Ves
17190444  údržbársky materiál  90,39 
vrátane DPH
  213/2017  18.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170204   Domik Alexander-oprava váh
Komenského 17,Rožňava
17262895  nastavenie kuchynských váh  44.- 
vrátane DPH
  86/2017  15.05.2017  22.05.2017  24.5.2017 
FA268170393   Spol.Úsmev ako dar
Slovenskej jednoty 10,Košice
17316537  poplatok za konferenciu  42.- 
bez DPH
  194/2017  25.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170165   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  poskytnutie stravy  8.- 
bez DPH
  67/2017  21.04.2017  21.04.2017  6.5.2017 
FA268170071   Úsmev ako dar
V.P.Tótha 97/4,Zvolen
17316537  odborný seminár  106.- 
bez DPH
  25/2017  07.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170234   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok za chovancov  200.- 
bez DPH
  101/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170558   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  83,55 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170517   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  111,41 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170476   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  114,92 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170419   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  102,17 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170317   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  58,93 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    28.07.2017  02.08.2017  16.8.2017 
FA268170235   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  99,67 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    05.06.2017  06.06.2017  19.6.2017 
FA268170191   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  75,91 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170152   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  84,76 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170102   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  76,86 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    06.03.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170079   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  65,93 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    10.02.2017  14.02.2017  2.3.2017 
FA268170535   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  169,92 
vrátane DPH
Zmluva o diele č.2009/01  267/2017  11.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
FA268170073   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  287,33 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  27/2017  08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170015   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  176,23 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  306/2016  03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170516   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovná obuv ,odev,rukavice  140.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  255/2017  05.12.2017  06.12.2017  4.1.2018 
FA268170463   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  650.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  224/2017  02.11.2017  03.11.2017  15.11.2017 
FA268170420   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  203/2017  06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170304   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves
30666171  pracovné odevy  440,50 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170569   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  701,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170505   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  515,84 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    30.11.2017  06.12.2017  4.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť