Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920170431   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava
35974133  nákup skrine  125 
vrátane DPH
  AB/171/2017  18.12.2017  20.12.2017  27.4.2018 
FA26920170463   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  429,8 
vrátane DPH
  AB/202/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
AB26920180462   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  404,64 
vrátane DPH
  AB/201/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170461   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  404,64 
vrátane DPH
  AB/200/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170460   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  376,3 
vrátane DPH
  AB/199/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170459   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  475,5 
vrátane DPH
  AB/198/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170458   JURTEX - Vladimír Jurko
Lomonosovova 2242/36, Košice
32519150  posteľné prádlo, uteráky  475,5 
vrátane DPH
  AB/197/2017  22.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170054   Jozef Seman
Hlavna 27/44, Valaliky
37018213  potraviny 2017  204,36 
vrátane DPH
  AB/18/2017  23.01.2017    21.4.2017 
FA26920170018   Jozef Seman
Hlavna 27/44, Valaliky
37018213  potraviny 12/2016  209,46 
vrátane DPH
  AB/184/2016  10.01.2017  12.01.2017  21.4.2017 
FA26920170252   Ing.Juraj Godočik - GO GO
Ružinska 15, Košice
01723170  dodávka tlačiarne + servis PC  207,32 
vrátane DPH
43/2017    07.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170320   Ing.Jana Jedináková
Letná 45, Košice
35541695  projektová dokumentácia  200 
vrátane DPH
  AB/123/2017    21.09.2017  23.11.2017 
FA26920170291   Ing. Zuzana Ondo-Eštóková
Žatevná 8, Košice
40185087  prepravné detí  390 
vrátane DPH
  AB/116/2017  07.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170389   Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP PZS 11/2017  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    04.12.2017  06.12.2017  27.4.2018 
FA26920170379   Ing. Viera Terezková - VEO
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP aPZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    09.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170433   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC  18 
vrátane DPH
43/2017    19.12.2017  20.12.2017  27.4.2018 
FA26920170432   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  nákup PC techniky  178,96 
vrátane DPH
  AB/185/2017  19.12.2017  20.12.2017  27.4.2018 
FA26920170404   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC techniky  30 
vrátane DPH
43/2017    06.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170393   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC techniky  120,8 
vrátane DPH
43/2017    01.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170373   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružinská 15, Košice
17231710  dodávka notebooku  459,73 
vrátane DPH
  AB/146/2017  07.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170358   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  126 
vrátane DPH
  AB/109/2017  27.10.2017  13.11.2017  27.4.2018 
FA26920170155   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC + tlačiareň  274,52 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170151   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  72 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170163   Ing. Anna Manojlovičová
M.R. Štefánika 50, Trebišov
33150699  stravné zamestnancov  75 
vrátane DPH
  AB/63/2017  24.04.2017    27.6.2017 
FA26920170292   Igor Hudák ELIH
Kokšov Bakša 276
41451058  elektroinštalačné práce  1498 
vrátane DPH
  AB/98/2017  07.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170228   Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276
00041451  oprava bleskozvodu  178 
vrátane DPH
  AB/60/2017  13.06.2017  20.06.2017  28.6.2017 
FA26920170191   Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276
41451058  elektroinštalačné práce  899,5 
vrátane DPH
  AB/64/2017  15.05.2017  22.05.2017  27.6.2017 
FA26920170179   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  skartácia dokladov  35,88 
vrátane DPH
  AB/57/2017  10.05.2017  16.05.2017  27.6.2017 
FA26920170400   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 12/2017  2846,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170368   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 11/2017  2888 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170348   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  3036,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.10.2017  26.10.2017  23.11.2017 
FA26920170316   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky 9/2017  2420,6 
vrátane DPH
49345/2015    06.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170281   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2492,8 
vrátane DPH
49345/2014    04.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170240   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
470796690  stravovacie poukazy 7/2017  3131,2 
vrátane DPH
49345/2015    03.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170219   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 6/2017  3309,8 
vrátane DPH
49345/2015    06.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170206   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  45,6 
vrátane DPH
49345/2015    06.06.2017  09.06.2017  28.6.2017 
FA26920170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 5/2017  3382 
vrátane DPH
49345/2015    05.05.2017  11.05.2017  27.6.2017 
FA26920170137   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 4/2017  2413 
vrátane DPH
49345/2015    04.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 3/2017  11,4 
vrátane DPH
4934/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170112   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 3/2017  3249 
vrátane DPH
49345/2015    08.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170061   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  strav.lístky 2/2017  3028,6 
vrátane DPH
49345/2015    03.02.2017  08.02.2017  21.4.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť