Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920170254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 6/2017 + internet  86,52 
vrátane DPH
41766    10.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telefón 5/2017  87,06999999999999 
vrátane DPH
41766    07.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170182   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky a internet 4/2017  101,82 
vrátane DPH
41766    10.05.2017  16.05.2017  27.6.2017 
FA26920170148   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 3/2017  165,67 
vrátane DPH
41766    07.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. 2/2017  93,90000000000001 
vrátane DPH
41766    13.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170081   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 2/2017 + internet  95,59 
vrátane DPH
41766    09.02.2017  17.02.2017  21.4.2017 
FA26920170043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplat. 12/2016  119,23 
vrátane DPH
41766    09.01.2017  18.01.2017  21.4.2017 
FA26920170344   Kofax s.r.o.
Moyzesova, Košice
31648843  dodávka tonerov  140,64 
vrátane DPH
42/2017    11.10.2017  18.10.2017  23.11.2017 
FA26920170300   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  dodávka tonerov  13,2 
vrátane DPH
42/2017    22.08.2017  07.09.2017  23.11.2017 
FA26920170276   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  dodávka tonerov  133,2 
vrátane DPH
42/2017    27.07.2017  02.08.2017  23.11.2017 
FA26920170205   Kofax s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  tonery  175,68 
vrátane DPH
42/2017    31.05.2017  09.06.2017  28.6.2017 
FA26920170162   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  tonery  155,76 
vrátane DPH
42/2017    20.04.2017  25.04.2017  27.6.2017 
FA26920170126   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  dodávka tonerov  276 
vrátane DPH
42/2017    29.03.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170433   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC  18 
vrátane DPH
43/2017    19.12.2017  20.12.2017  27.4.2018 
FA26920170404   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC techniky  30 
vrátane DPH
43/2017    06.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170393   Ing. Juraj Godočík - GO GO
Ružínska 15, Košice
17231710  servis PC techniky  120,8 
vrátane DPH
43/2017    01.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170252   Ing.Juraj Godočik - GO GO
Ružinska 15, Košice
01723170  dodávka tlačiarne + servis PC  207,32 
vrátane DPH
43/2017    07.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170155   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC + tlačiareň  274,52 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170151   Ing. Juraj Godočík
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  72 
vrátane DPH
43/2017    12.04.2017  21.04.2017  27.6.2017 
FA26920170391   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  serv.prehl.+oprava auta  441,73 
vrátane DPH
483/2016    01.12.2017  06.12.2017  27.4.2018 
FA26920170347   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  oprava auta  1548,73 
vrátane DPH
483/2016    02.10.2017  26.10.2017  23.11.2017 
FA26920170321   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  výmena oleja  89,78 
vrátane DPH
483/2016    13.09.2017  28.09.2017  23.11.2017 
FA26920170262   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  výmena oleja Opel  202,13 
vrátane DPH
483/2016    14.07.2017  18.07.2017  23.11.2017 
FA26920170189   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  24,1 
vrátane DPH
483/2016    15.05.2017  22.05.2017  27.6.2017 
FA26920170100   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava vozidla Fábia  776,6 
vrátane DPH
483/2016    01.03.2017  07.03.2017  24.4.2017 
FA26920170066   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja Š Fabia  80,12 
vrátane DPH
483/2016    06.02.2017  08.02.2017  21.4.2017 
FA26920170065   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  35,82 
vrátane DPH
483/2016    06.02.2017  08.02.2017  21.4.2017 
FA26920170009   FINAL CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl.star.o autá  35,82 
vrátane DPH
483/2016    02.01.2017  11.01.2017  21.4.2017 
FA26920170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 3/2017  11,4 
vrátane DPH
4934/2015    04.04.2017  10.04.2017  25.4.2017 
FA26920170281   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2492,8 
vrátane DPH
49345/2014    04.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170400   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 12/2017  2846,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170368   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 11/2017  2888 
vrátane DPH
49345/2015    07.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170348   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky  3036,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.10.2017  26.10.2017  23.11.2017 
FA26920170316   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné poukážky 9/2017  2420,6 
vrátane DPH
49345/2015    06.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170240   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
470796690  stravovacie poukazy 7/2017  3131,2 
vrátane DPH
49345/2015    03.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170219   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 6/2017  3309,8 
vrátane DPH
49345/2015    06.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170206   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  45,6 
vrátane DPH
49345/2015    06.06.2017  09.06.2017  28.6.2017 
FA26920170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 5/2017  3382 
vrátane DPH
49345/2015    05.05.2017  11.05.2017  27.6.2017 
FA26920170137   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 4/2017  2413 
vrátane DPH
49345/2015    04.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170112   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 3/2017  3249 
vrátane DPH
49345/2015    08.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť