Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700983   A Mobil s.r.o.
Pribenícka 6, Kráľovský Chlmec
31670768  fa za emisnú STK R  91,80 
vrátane DPH
  685/2017  21.12.2017  28.12.2017 
FA274201700982   SOŠ ŠJ Pribeník
J. Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  16,50 
bez DPH
  669/2017  21.12.2017  28.12.2017 
FA274201701002   Lekáreň Helianthus-
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky  373,67 
vrátane DPH
  662/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201701001   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky  29,27 
vrátane DPH
  664/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201701000   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky  6,01 
vrátane DPH
  665/2017  29.12.2017  10.01.2018 
FA274201700999   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  fa za mobilné telefóny  165,51 
vrátane DPH
zml.    28.12.2017  10.01.2018 
FA274201700998   Šuľák - Výťahy
Hrubov
17134692  fa za servis výťahov  944,84 
vrátane DPH
  528/2017  28.12.2017  10.01.2018 
FA274201700919   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  995,73 
vrátane DPH
P1435/2015    04.12.2017  15.01.2018 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť