Faktúry 2018 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752018279   Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
17078504  ubytovanie žiačky za 3Q 2018  10,56 
bez DPH
ZM275201811    15.10.2018  19.10.2018  24.1.2019 
FA2752018244   Hotelová akadémia
Radničné námeste 1, Spišská Nová Ves
17078504  strava žiačky za 9/2018  49,06 
bez DPH
ZM275201811    10.9.2018  12.09.2018  18.1.2019 
FA2752018243   Hotelová akadémia
Radničné námeste 1, Spišská Nová Ves
17078504  ubytovanie žiačky za 9/2018  20,00 
bez DPH
ZM275201811    10.9.2018  12.09.2018  18.1.2019 
FA2752018346   Ing. Gažo Jozef
Breziny 258/3, Prakovce
17296161  práca IT technika  106,00 
bez DPH
  71/2018  18.12.2018  21.12.2018  24.1.2019 
FA2752018314   Ing. Gažo Jozef
Breziny 258/3, Prakovce
17296161  práca IT technika  51,00 
bez DPH
  58/2018  20.11.2018  26.11.2018  24.1.2019 
FA2752018314   Ing. Gažo Jozef
Breziny 258/3, Prakovce
17296161  práca IT technika  549,00 
bez DPH
  57/2018  20.11.2018  26.11.2018  24.1.2019 
FA2752018054   Ing. Oskár Gonda Autoškola
Heckova 5, Spišská Nová Ves
10760989  školenie vodičov  72,00 
vrátane DPH
  9/2018  12.2.2018  15.02.2018  11.4.2018 
FA2752018353   JAMET s.r.o.
Moldavská 41/C, Košice
50070827  kočiar + autosedačky  777,98 
vrátane DPH
  72/2018  19.12.2018  27.12.2018  24.1.2019 
FA2752018025   Komín servis
Magurská 10, Prešov
34651659  kontrola a čistenie komínov  107,00 
bez DPH
  7/2018  22.1.2018  26.01.2018  8.4.2018 
FA2752018184   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt v LVS 6/2018  76,80 
bez DPH
ZM275201719    25.6.2018  28.06.2018  15.9.2018 
FA2752018164   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt žiaka 5/2018  76,80 
bez DPH
ZM275201719    11.6.2018  14.06.2018  28.6.2018 
FA2752018125   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt v LVS 4/2018  80,00 
bez DPH
ZM275201719    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018104   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt v LVS 3/2018   
bez DPH
ZM275201719    16.4.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA2752018078   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt žiaka   64,00 
bez DPH
ZM275201719    14.3.2018  16.03.2018  24.4.2018 
FA2752018051   LVS
Tešedíková 3, Košice-Barca
17150922  pobyt v LVS 1/2018  76,80 
bez DPH
ZM275201719    8.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
FA2752018320   MAD SR s.r.o.
Školská 36, Rimavská Sobota
36029947  autopoťahy  318,74 
vrátane DPH
  62/2018  4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    7.12.2018  12.12.2018  24.1.2019 
FA2752018316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie - preplatok  - 2081,61 
vrátane DPH
P1436/2015    19.11.2018  30.11.2018  24.1.2019 
FA2752018294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018260   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    8.10.2018  10.10.2018  23.1.2019 
FA2752018246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    10.9.2018  12.09.2018  18.1.2019 
FA2752018224   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn   896.27 
vrátane DPH
P1436/2015    6.8.2018  10.08.2018  15.10.2018 
FA2752018199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    9.7.2018  11.07.2018  15.9.2018 
FA2752018162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    11.6.2018  14.06.2018  28.6.2018 
FA2752018137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  637,17 
vrátane DPH
P1436/2015    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn vyučtovanie - preplatok  2611,02 
vrátane DPH
P1436/2015    9.2.2018  14.02.2018  11.4.2018 
FA2752018035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  637,17 
vrátane DPH
P1436/2015    6.2.2018  09.02.2018  8.4.2018 
FA2752018009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1000,00 
vrátane DPH
P1436/2015    5.1.2018  10.01.2018  7.4.2018 
FA2752018177   Malatí Marián
SNP 65, Hranovnica
35412445  revízia plynových zariadení  742,80 
vrátane DPH
  19/2018  13.6.2018  18.06.2018  28.6.2018 
FA2752018183   Malatín Marián
SNP 65, Hranovnica
35412445  oprava plynového kotla v RD  547,56 
vrátane DPH
  34/2018  25.6.2018  28.06.2018  15.9.2018 
FA2752018358   Mária Pribičková
Okružná 16, Jaklovce
10766961  prešívané deky na posteľ pre SUS  636 
bez DPH
  78/2018  21.12.2018  27.12.2018  24.1.2019 
FA2752018327   MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1
36622524  baterka do NTB + údržba  40,00 
vrátane DPH
  64/2018  7.12.2018  11.12.2018  24.1.2019 
FA2752018326   MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1
36622524  PC + NTB + tlačiarne NP DEI  2064,00 
vrátane DPH
  63/2018  7.12.2018  11.12.2018  24.1.2019 
FA2752018360   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - elektrina 11/2018  27,86 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    28.12.2018  28.12.2018  24.1.2019 
FA2752018325   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - elektrina 10/2018  28,64 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018318   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  nájom 12/2018  129,92 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    3.12.2018  03.12.2018  24.1.2019 
FA2752018317   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - voda, plyn 12/2018  297,38 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    3.12.2018  03.12.2018  24.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť