Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268180124   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla+pneumatiky  940,14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  52/2018  12.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180123   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  89,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  53/2018  12.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180122   Denis Klein
Štúrova 376/15,Smižany
35317841  detské matrace  199,50 
vrátane DPH
  54/2018  12.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180121   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17,Bratislava
31595545  HP za osobné vozidlo  152,50 
bez DPH
PZ č.2768002087    09.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180120   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14,Banská Bystrica
36597007  elektrina  484,63 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    08.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180119   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    08.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180118   Katarína spol.s r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  256,57 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  51/2018  08.03.2018  13.03.2018  1.4.2018 
FA268180091   Prenx s.r.o.
Nezábudkova 5,Bratislava
36172812  certifikované taplomery  226,80 
vrátane DPH
  40/2018  26.02.2018  09.03.2018  14.3.2018 
FA268180117   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  63,53 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    07.03.2018  08.03.2018  1.4.2018 
FA268180116   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  162,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  50/2018  07.03.2018  08.03.2018  1.4.2018 
FA268180115   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľska 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  123,23 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  48/2018  06.03.2018  07.03.2018  1.4.2018 
FA268180114   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  315,45 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180113   Free-zona s.r.o.
Námestia baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180112   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika 310,Nováky
37922190  poplatok za seminár  78.- 
bez DPH
  49/2018  05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180111   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180110   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180109   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  53,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  47/2018  05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180108   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  151,68 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/2005    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180106   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom
34152199  potraviny  279,44 
vrátane DPH
  46/2018  05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180105   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  522,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2018  05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180104   PhDr.Hrubejová Valéria
Špitálska 1,Rožňava
35518154  psychodiagnostika  80.- 
bez DPH
  44/2018  05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180103   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  153,89 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    28.02.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180088   Seteza elektro spol.s r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  336,30 
vrátane DPH
  38/2018  22.02.2018  06.03.2018  14.3.2018 
FA268180102   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14,Banská Bystrica
36597007  elektrina  34,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180101   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  11,27 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180100   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  3,36 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180099   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  9.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  11,03 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180097   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  29,04 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180096   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  29,04 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180095   Lujan Plus spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  341,69 
vrátane DPH
Kúpno-predajná zmluva  43/2018  01.03.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180094   Adriana Kuľbaková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  370,55 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  42/2018  28.02.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180093   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3.111,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000017194/2018  28.02.2018  02.03.2018  31.3.2018 
FA268180092   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  328,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  41/2018  27.02.2018  28.02.2018  14.3.2018 
FA268180090   EŠZŠI pra hluchonemých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  stravné,internátne a lieky pre chovancov  395,76 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    23.02.2018  26.02.2018  14.3.2018 
FA268180089   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  39/2018  22.02.2018  26.02.2018  14.3.2018 
FA268180087   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  266,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2018  22.02.2018  23.02.2018  14.3.2018 
FA268180086   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  PZP osobného vozidla  156,82 
bez DPH
PZ č.8011362046    21.02.2018  22.02.2018  14.3.2018 
FA268180085   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  349,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  37/2018  21.02.2018  22.02.2018  14.3.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť