Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268180300   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája,Spišská Nová Ves
10763155  revízia elektro rozvodov  987,08 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  146/2018  02.07.2018  03.07.2018  12.7.2018 
FA268180583   Janka Šmelková
Jarková 342/11,Dobšiná
33449341  revízia hasiacich prístrojov  167,40 
vrátane DPH
  300/2018  12.12.2018  13.12.2018  23.12.2018 
FA268180089   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  39/2018  22.02.2018  26.02.2018  14.3.2018 
FA268180488   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  servis internetovej siete  200,16 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení.  252/2018  24.10.2018  25.10.2018  6.11.2018 
FA268180374   Fesi comp, s.r.o.
Duklianska 3A,Spišská Nová Ves
36597431  skartovače  133.- 
vrátane DPH
  188/2018  15.08.2018  17.08.2018  15.8.2018 
FA268180564   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  134,20 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.12.2018  07.12.2018  23.12.2018 
FA268180514   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,53 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2018  08.11.2018  29.11.2018 
FA268180465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  108,82 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    08.10.2018  09.10.2018  6.11.2018 
FA268180413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    14.09.2018  17.09.2018  18.9.2018 
FA268180364   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    07.08.2018  08.08.2018  10.8.2018 
FA268180313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,17 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.07.2018  10.07.2018  12.7.2018 
FA268180258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  98,94 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.06.2018  07.06.2018  16.6.2018 
FA268180212   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,90 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2018  10.05.2018  16.5.2018 
FA268180166   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,04 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.04.2018  09.04.2018  12.4.2018 
FA268180107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  112,38 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180065   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  114,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.02.2018  07.02.2018  15.2.2018 
FA268180013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  114,86 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb    05.01.2018  08.01.2018  23.1.2018 
FA268180557   Juraj Rochfaluši-Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.12.2018  06.12.2018  23.12.2018 
FA268180508   Juraj Rochfaluši-Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    06.11.2018  07.11.2018  17.11.2018 
FA268180457   Juraj Rochfaluši-Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.10.2018  05.10.2018  5.11.2018 
FA268180389   Juraj Rochfaluši-Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    13.09.2018  14.09.2018  18.9.2018 
FA268180366   Juraj Rochfaluši-Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    08.08.2018  09.08.2018  15.8.2018 
FA268180314   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    09.07.2018  10.07.2018  12.7.2018 
FA268180253   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.06.2018  05.06.2018  16.6.2018 
FA268180208   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.05.2018  07.05.2018  16.5.2018 
FA268180160   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.04.2018  09.04.2018  12.4.2018 
FA268180111   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.03.2018  06.03.2018  1.4.2018 
FA268180068   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelányska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    07.02.2018  08.02.2018  15.2.2018 
FA268180014   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelányska 18,Rožňava
10755462  služby Po a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.01.2018  08.01.2018  23.1.2018 
FA268180088   Seteza elektro spol.s r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  336,30 
vrátane DPH
  38/2018  22.02.2018  06.03.2018  14.3.2018 
FA268180497   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  242,07 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  256/2018  29.10.2018  29.10.2018  6.11.2018 
FA268180392   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  452,27 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  205/2018  13.09.2018  14.09.2018  18.9.2018 
FA268180087   100+1 Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  266,84 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2018  22.02.2018  23.02.2018  14.3.2018 
FA268180190   Fesicomp, s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  spotrebný materiál k PC  55,60 
vrátane DPH
  91/2018  26.04.2018  27.04.2018  7.5.2018 
FA268180079   Fesicomp, s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  spotrebný materiál k PC  35,70 
vrátane DPH
  31/2018  16.02.2018  19.02.2018  14.3.2018 
FA268180571   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    10.12.2018  11.12.2018  23.12.2018 
FA268180570   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  8,12 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    10.12.2018  11.12.2018  23.12.2018 
FA268180569   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  35,04 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravy a ubytovania.    10.12.2018  11.12.2018  23.12.2018 
FA268180528   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  53,28 
bez DPH
Dohoda o poskytnutí stravy a ubytovania.    13.11.2018  14.11.2018  29.11.2018 
FA268180518   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    07.11.2018  08.11.2018  29.11.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť