Faktúry 2019 (CDaR Košice - Uralská, Uralská 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190045.00   VVS a.s.
Komensého 50, 040 01 Košice
36570460  vodné, stočné  570,59 
vrátane DPH
30-000051460PO2012    19.2.2019  21.02.2019  24.4.2019 
20190044.00   UPC Broadband Slovakia s.r.o.
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
35971967  internet, TV  69,29 
vrátane DPH
4178592    19.2.2019  21.02.2019  24.4.2019 
20190040.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné lístky  4586,60 
vrátane DPH
49345/2015    13.2.2019  21.02.2019  24.4.2019 
20190037.00   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpov. osoby za 02/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO2018A15519-1    13.2.2019  21.02.2019  24.4.2019 
20190034.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia  448,60 
vrátane DPH
1112VP_VSD/2017E    13.2.2019  21.02.2019  24.4.2019 
20190033.00   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel., internet  34,69 
vrátane DPH
1000104601    08.2.2019  13.02.2019  24.4.2019 
20190032.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2019  17,92 
vrátane DPH
P1427/2015    08.2.2019  13.02.2019  24.4.2019 
20190029.00   Spojená škola, Opatovská cesta
Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
00088714  strava v šj  70,20 
bez DPH
001/2016-19    07.2.2019  13.02.2019  24.4.2019 
20190026.00   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpov. osoby za 09/2018  60,00 
vrátane DPH
ZO2018A15519-1    22.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190024.00   UPC Broadband Slovakia s.r.o.
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
35971967  internet, TV  69,29 
vrátane DPH
4178592    21.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190021.00   Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Komenského 7, 040 01 Košice
31679692  teplo za 12/2018  137,36 
vrátane DPH
1015250114    15.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190020.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn  59,03 
vrátane DPH
P1427/2015    17.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190019.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190018.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  43,86 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190017.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný puašál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190016.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190015.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190014.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190013.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,00 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190012.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,48 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190011.00   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  mobilný paušál  21,48 
vrátane DPH
A9531967    11.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190010.00   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpoved. osoby za 01/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO2018A15519-1    07.1.2019  18.01.2019  24.4.2019 
20190009.00   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia  413,66 
vrátane DPH
1112VP_VSD/2017E    07.1.2019  18.01.2019  24.4.2019 
20190008.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  plyn  15,56 
vrátane DPH
P1427/2015    07.1.2019  18.01.2019  24.4.2019 
20190007.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  str. lístky  4119,20 
vrátane DPH
49345/2015    07.1.2019  18.01.2019  24.4.2019 
20190006.00   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet, tel. paušál  34,69 
vrátane DPH
1000104601    07.1.2019  23.01.2019  24.4.2019 
20190004.00   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné lístky  57,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.1.2019  08.01.2019  24.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Košice - Uralská, Uralská 1

Tlačiť