Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920190086   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  25.02.2019  27.02.2019  12.3.2019 
FA26920190077   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190052   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  30.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190040   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 10/18-1/19  186,79 
vrátane DPH
30-000121559P02016    18.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190039   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 10/18-1/19  211,66 
vrátane DPH
30-000052372P02012    18.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190038   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  14.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190017   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/36/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190065   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP 1/2019  26,55 
vrátane DPH
2012010    07.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190001   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    08.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190025   UNI, s.r.o.
Bauerova 1, Košice
36203939  nákup potravín 12/2018  24,82 
vrátane DPH
  AB/183/2018  14.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190024   UNI, s.r.o.
Bauerova 1, Košice
36203939  nákup potravín 12/2018  27,77 
vrátane DPH
  AB/170/2018  14.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190019   Technická univerzita
Letná 9, Košice
00397610  stravovanie Herľany vian.posed.  726,26 
vrátane DPH
  AB/116/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190071   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, Bratislava
31331131  kancelársky papier  173 
vrátane DPH
751/2018    08.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA26920190079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplat. Za internet 2/2019  12,9 
vrátane DPH
KR-RP-0414    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190047   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet 1/2019  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    29.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  190,53 
vrátane DPH
5611864282    21.02.2019  27.02.2019  12.3.2019 
FA26920190066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  372,25 
vrátane DPH
5611864282    11.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  158,36 
vrátane DPH
5611864282    18.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  237,28 
vrátane DPH
5611864282    03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/2019  154,55 
vrátane DPH
2029382514    07.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190061   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/2019  76,81999999999999 
vrátane DPH
2028250302    07.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.popl.12/2018  72,83 
vrátane DPH
2028250302    07.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.popl.12/2018  150,14 
vrátane DPH
2029382514    04.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190078   Sagitta
Študentská 1, Košice
36586579  výroba pečiatok  187,52 
vrátane DPH
  AB/8/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190060   Ruščák Imrich
Kostolná 40, Valaliky
10705198  montáž sporáka  50 
vrátane DPH
  AB/22/2019  05.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190070   RP-DREPOS s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  dodanie a montáž batérie pop.  65,72 
vrátane DPH
04/PSN/2008    05.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA26920180069   RP-DREPOS s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  dodanie a montáž batérie pop.  59,9 
vrátane DPH
05/PSN/2008    05.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA26920190049   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému V.K.  116,77 
vrátane DPH
04/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190048   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému N.K.  124,64 
vrátane DPH
05/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190022   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  vyúčtovanie predplatn.  14,9 
vrátane DPH
    10.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190021   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  vyúčtovanie predplatn.  59,3 
vrátane DPH
    10.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190085   Poradca
Pri celulózke 40, Žilina
36371271  odborná literatúra  21,49 
vrátane DPH
    25.02.2019  27.02.2019  12.3.2019 
FA26920190046   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  13,43 
vrátane DPH
  AB/4/2019  21.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190006   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  62,77 
vrátane DPH
  AB/172/2018  07.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190033   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodp.osoby 1/2019  48 
vrátane DPH
Z02018A15526-1    03.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190068   osobnyudaj s.r.o.
Garbiraska 5, Košice
50528041  výkon zodp.osoby 2/2019  48 
vrátane DPH
Z02018A15526-1    01.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA26920190063   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatky 1/2019  175,93 
vrátane DPH
VOB/33/2013-M    08.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190014   Orange slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.popl.12/2018  171,52 
vrátane DPH
RD VOB/33/2013-M    04.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190009   Obecný úrad
Bidovce 210
00323977  dodávka vody 7-12/2018  151,92 
vrátane DPH
206/10/2013    02.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190076   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  doprava za nábytok  120 
vrátane DPH
  AB/30/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť