Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH
27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH
27300196    4.3.2019  13.03.2019 
20190098   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov
35463066  seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade  147,60 
vrátane DPH
  30  12.3.2019  12.03.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH
27300167    11.3.2019  12.03.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice
14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH
  22  11.3.2019  12.03.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190095   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  311,96 
vrátane DPH
273001411    11.3.2019  12.03.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH
  29  11.3.2019  12.03.2019 
20190090   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  176,34 
vrátane DPH
  28  11.3.2019  12.03.2019 
20190089   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravu za žiaka  46,62 
vrátane DPH
  27  11.3.2019  12.03.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH
273001637    6.3.2019  12.03.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH
  26  4.3.2019  12.03.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH
273001635    8.3.2019  08.03.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001828    8.3.2019  08.03.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    8.3.2019  08.03.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH
  25  26.2.2019  01.03.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH
273001411    21.2.2019  01.03.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH
3592455    19.2.2019  01.03.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH
000063449002013    19.2.2019  01.03.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH
273001619    19.2.2019  01.03.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019 
20190034   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  49,86 
vrátane DPH
13592475    21.1.2019  01.03.2019 
20190033   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  47,08 
vrátane DPH
16854227    21.1.2019  01.03.2019 
20190032   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  46,80 
vrátane DPH
13592455    21.1.2019  01.03.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH
  24  19.2.2019  25.02.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH
27300167    11.2.2019  25.02.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť