Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 
vrátane DPH
27300189    4.2.2019  07.02.2019 
20190422   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektiny  195,18 
vrátane DPH
273001923,273001924    12.12.2019  12.12.2019 
20190389   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  úhrada za dodávky elektriny  92,93 
vrátane DPH
273001923    18.11.2019  26.11.2019 
20190416   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    06.12.2019  09.12.2019 
20190370   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR  48,18 
bez DPH
273001921    07.11.2019  12.11.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH
273001921    14.10.2019  15.10.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019 
20190207   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  10,22 
vrátane DPH
  373001823  10.06.2019  10.06.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019   
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH
  62  15.5.2019  23.05.2019 
20190126   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  178,56 
vrátane DPH
  45  5.4.2019  09.04.2019 
20190110   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  162,62 
vrátane DPH
  35  22.3.2019  25.03.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH
  25  26.2.2019  01.03.2019 
20190031   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu dieťaťa  187,44 
vrátane DPH
  10  21.1.2019  30.01.2019 
20190218   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu  187,53 
vrátane DPH
  73  10.06.2019  10.06.2019 
20190402   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  úhrada za stravu chovancov CDR  149,11 
bez DPH
  119  28.11.2019  03.12.2019 
20190345   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov  194,05 
vrátane DPH
  105  21.10.2019  22.10.2019 
20190290   Špeciálna ZŠ s MŠ Internátna
Kúpeľná 97
42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR   186,05 
vrátane DPH
  94  04.09.2019  04.09.2019 
20190446   UDERMAN,s.r.o.
Na Kameni 385/5,08641 Raslavice
47485353  záhradné vybavenie  756,00 
vrátane DPH
  134  20.12.2019  23.12.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice
36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH
273001838    01.08.2019  02.08.2019 
20190430   VavrinecTomasch HENRIET
Miroslavská 21,04425 Medzev
32704887  elektrické náradie  569,00 
vrátane DPH
  122  18.12.2019  18.12.2019 
20190105   VLan PK s.r.o.
Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob
51946840  úhrada za kalibrácia a dopravu  34 
vrátane DPH
  33  22.3.2019  04.04.2019 
20190358   Vojtech Petrík
Východná 40,04471 Čečejovce
30250412  kontrola a revízie hasiacich prístrojov  84,60 
vrátane DPH
  101  04.11.2019  05.11.2019 
20190418   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
273001736    06.12.2019  09.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť